1230009398 |
oprava a údržba auta BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009399 |
oprava a údržba auta BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
360,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009400 |
oprava a údržba auta BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,80 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009401 |
oprava a údržba auta BT594HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009402 |
oprava a údržba auta BT070AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,80 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009403 |
oprava a údržba auta BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009404 |
oprava a údržba auta BL074OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009405 |
oprava a údržba auta BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
496,99 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009406 |
oprava a údržba auta AA869EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
952,85 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009407 |
oprava a údržba auta AA811EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
952,85 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009408 |
oprava a údržba auta AA860EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 058,74 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009335 |
Konferencia GIS Esri, 7-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
14889749 |
|
295,66 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009338 |
plyn vyúčt. 10/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 213,76 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009367 |
bratislavská mestská dlažba, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009368 |
bratislavská mestská dlažba, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009390 |
zmena konfigurácie križovatiek a dopr.ústredne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 461,52 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009380 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2023 - 30.09.2023 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 171,82 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009387 |
skrinky na kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
344,76 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009388 |
dodávka tepla 10/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 197,07 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009389 |
Kamerový systém pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIGH, spol. s r. o. |
31324339 |
|
2 463,60 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009410 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
817,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009318 |
plyn vyúčt. 10/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 059,28 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009385 |
reprografické služby - veľkoformátovú tlač 4 ks výkresov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sepia tlač s.r.o. |
45926662 |
|
20,76 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009370 |
prenájom priestorov Starej tržnice na Sčítanie ľudí bez domova v cene 1122 € bez DPH, (1346,40 € s DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie |
42263948 |
|
1 346,40 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009372 |
plyn vyúčt. 10/2023 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 354,06 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009364 |
výkaz parkovného 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 353,86 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009362 |
dodanie a montáž 1 setu park.zariadení na parkovisko Hl.stanica,stavebné práce zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
47 297,05 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009391 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
916,44 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009336 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 4.10.-3.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 274,18 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009337 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 573,14 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |