1230000023 |
správa domov - byty 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011603 |
zrážky Kozia 9, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,48 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000029 |
office internet 150, M 03.01.-02.02.2023 odberné miesto kopčianska 88 zmluva je urobená na p. Vilem Jaroslav |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011615 |
opravná fa k 22028, doplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Ferianc MIKROFER |
11683783 |
|
809,96 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011572 |
servis BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011573 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011574 |
servis CM1650 BT140FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011575 |
servis M31 BT076HR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011576 |
servis M31 BT223CV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 906,04 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011577 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
318,06 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011578 |
servis M31 BT499CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
302,16 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011579 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 554,68 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011580 |
servis CM1600 BT531BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
213,60 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011581 |
servis CM1600 BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
800,58 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011582 |
servis MAN TGM BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 331,76 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011583 |
servis M31 BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
342,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011584 |
servis M29 BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 053,22 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011585 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
619,69 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011586 |
servis M31 BT499CR STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011587 |
servis AVANT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
5 530,56 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011588 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max BT817AC, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
724,80 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011589 |
upratovacie práce 12/2022, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011613 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011600 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
131,10 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011614 |
internet 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000027 |
systémová podpora 01-12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
698,92 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000026 |
zabezpečenie povýsadbovej starostlivosti 660ks drevínza rok 2022, extravilán Račiansky potok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
3 515,29 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011616 |
dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 263,95 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011570 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
340,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011618 |
mes.poplatok Bezp.SIM 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |