Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220011240 PHM 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 622,08 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011223 vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.11.-17.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 14,66 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011224 vodné,stočné Hodžovo nám., 18.11.-17.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 334,91 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011168 údržba zelene obj. č. OTS2205225 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 992,40 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011169 údržba zelene obj. č. OTS2204180 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 128,84 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011170 údržba zelene obj. č. OTS2205560 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 368,13 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011171 údržba zelene obj. č. OTS2205595 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 476,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011172 údržba zelene obj. č. OTS2204542 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 592,43 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011173 údržba zelene obj. č. OTS2204543 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 28 530,85 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011174 údržba zelene obj. č. OTS2203723 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 134,81 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011175 údržba zelene obj. č. OTS2202037 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 049,18 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011176 údržba zelene obj. č. OTS2205083 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 856,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011177 údržba zelene obj. č. OTS2204266 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 14 719,44 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011179 dezinsekcia - ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 751,96 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011210 Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FBE Bratislava, s.r.o. 35752807 1 536,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011180 kontrola has.prístrojov, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 448,80 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011181 oprava has.prístrojov, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 274,80 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011280 tonery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 634,32 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011242 občerstvenie -zasadnutie MsR 13.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 443,18 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011243 občerstvenie -p. Krúpa prípitok 13.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 296,88 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011244 občerstvenie - Kvapka krvi 16.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 490,51 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011245 občerstvenie - zasadnutie MsZ 15.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 2 834,86 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011148 orezy,výruby stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 969,58 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011149 orezy,výruby stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 5 490,24 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011150 orezy,výruby stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 186,47 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011222 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 861,18 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011277 asanácia rampy a oprava terasy - ZUŠ Gessayova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 46059105 49 954,72 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011195 komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 6 720,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011196 komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 240,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011197 komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 8 400,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra