Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220011107 stavebné práce, Česká 4/byt 405 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 4 893,15 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011108 odstránenie havarijného stavu-vypratanie ,Kúpeľná 9/BP,NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 924,10 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011109 odstránenie havarijného stavu-vodoinštalačné práce, Budyšínska 1/byt 210,213 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 298,27 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011110 odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 12,217 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 328,67 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011111 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 566,58 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011112 odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné práce, Budyšínska 1/ byt 18 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 158,39 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011113 odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné práce, Česká 4/byt 308,403 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 722,08 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011114 odstránenie havarijného stavu - výmena nefunkčného prečerpávacieho zariadenia, Budyšínska 1/byt 419 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 742,87 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011115 odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/byt 203,207 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 316,66 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011116 odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce, Budyšínska 1/byt 416 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 668,16 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011021 oprava poškodenej el.inštalácie a NN prípojky - Bistro Čajka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 911,78 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011022 oprava rozvodov SV a revíznych šácht - Nábr. A.G.L. Svobodu Bistro Čajka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 167,42 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011023 zámočnícke práce pri oprave garážovej brány, vodoinštalačné práce - Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 459,31 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011024 oprava poškodeného výkladového okna DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 333,54 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011025 uzavretie otvoru v murive Mýtna 31 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 108,38 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011026 zámočnícke práce pri oprave dverí DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 132,86 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011028 odstránenie zatekania do priestorov knižnice z terasy Jurigovo nám. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 4 994,58 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011029 sfunkčnenie toaliet, odstránenie vytekania splaškov Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 605,28 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011030 vyčistenie a zabezpečenie vodomernej šachty proti vstupu cudzích osôb ako i zabráneniu poškodenia vodomeru Terchovská - Banšelova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 373,52 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011018 mesačné prehliadky a servis zdvíhacích zariadení 12/2022 DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 240,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011094 servis a prenájom toaletných kabín, 46.-49.týždeň 2022, Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 425,58 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011095 servis toaletnej kabíny pre invalidov, 46.-49.týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 98,40 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011061 odmena za plnenie 20%, etapa č. 2,3,4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PosAm, spol. s r.o. 31365078 78 480,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011087 servis BA219MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 2 222,48 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011017 vyčistenie ČS Parková ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 8 305,20 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011048 občerstvenie na prac.stretnutie riaditeľa a Ministerstva dopravy SR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 303,12 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011049 obed primátora s riaditeľkami domovov pre seniorov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 312,96 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011050 catering- prac.obed primátora s vedúcimi oddelení a sekcií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 954,41 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011051 catering v Zelenom salóne PP s hl.architektkou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 944,78 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011066 catering - Mosquito Bioregulation Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 148,20 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra