Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220010981 sprostredkovanie prepisu a tlmočenia PJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 1 000,00 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010961 provizia za sprostredkovany predaj 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 2 140,49 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220010979 obuv Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Decathlon SK s. r. o. 47658827 544,98 € 20.12.2022 18.01.2023 Faktúra
1220010906 vyhotovenie PD pre rekonštrukciu bytu na Sedlárskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.arch. Tatiana Kuva 51964112 6 948,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
1220010937 stavebné práce 11/2022 Rekonštrukcia združeného chodníka Vrakunská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EUROVIA SK, a.s. 31651518 204 556,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
1220010936 dopravno kapacitné posúdenie Račianska ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 5 544,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
1220010870 vyhotovenie geometrického plánu č.576/22 v k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 47610972 168,00 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
1220010931 výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Lávky cez Chorvátske rameno" 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 200,00 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
1220010927 odmena za prípravu a realizáciu projektu,výdavky a náklady za ext.dodávky "Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova " 11/2022 zapojiť 453 v sume 5.615,06 eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 615,06 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
1220010914 preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010907 darčekový kôš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský potravinársky priemysel a.s. 47793155 97,32 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010915 preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010932 stavebné práce 11/2022 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 191 886,60 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220010921 Obnova NKP - Lekáreň Salvator Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BENSTAV s.r.o. 34139885 24 600,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220010922 Obnova NKP - Lekáreň Salvator Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BENSTAV s.r.o. 34139885 55 070,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220010933 motorové vozidlo Toyota Hilux RC21 4D Pick Up Double Cab 2,4l Diesel, Super White Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 43 331,76 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220010886 vodné,stočné Gorkého 17, 13.11.-12.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 90,44 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220010908 poštové služby 11/2022, dobropis k fa č.9001512917 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -116,48 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220010909 poštové služby 11/2022, dobropis k fa č.9001558109 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -83,24 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220010940 odmena za projektový manažment 11/2022 "TEŠ pre križovatku Bosáova - Jantárová - Farského" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 811,37 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220010941 odmena za projektový manažment 11/2022 "O4 Petržalská os- cyklotrasa Prístavný most-Májová-Nám.Hraničirov, 2.etapa cyklotrasa Chorvátske rameno-Rusovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 17 004,59 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220010905 vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.11.-12.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 90,29 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010888 Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.11.-12.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,94 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010944 nepriestrelný plát 25x30 cm, 25 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VEP, spol. s r.o. 31566634 2 040,00 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010880 poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 226,52 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010945 servis kamerového systému D108 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 220,80 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010946 servis kamerového systému K132 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 112,80 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010947 servis kamerového systému K116 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 169,20 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010948 servis kamerového systému K119 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 389,19 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010920 projektová dokumentácia - Živé námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult L3HF5K08G 223 200,00 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra