Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230004222 kurzy slovenského jazyka 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava 17319145 5 147,00 € 09.06.2023 23.06.2023 Faktúra
1230004245 drogové testy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAX PHARMA, s.r.o. 35758481 346,50 € 09.06.2023 23.06.2023 Faktúra
1230004257 zrážky 05/2023 Pod.Biskupice,DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 38 782,20 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004259 zrážky 05/2023 Dúbravka,Rača,Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 46 988,23 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004256 zrážky 05/2023 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58 674,86 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004255 čistenie podchodov 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 41 439,50 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004258 zrážky 05/2023 Vrakuňa,Lamač,Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53 248,73 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004210 vodné,stočné Kopčianska 90, 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 790,87 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004214 zrážky Batkova 2, 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 306,48 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004213 vodné,stočné Batkova 2, 2.5.-1.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 55,86 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004215 vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.5.-1.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,30 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004212 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 763,08 € 09.06.2023 30.06.2023 Faktúra
1230004211 upratovacie práce 05/2023, Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 09.06.2023 30.06.2023 Faktúra
1230004209 odstránenie havarijných stavov okien v bunkách č.046,056,066,076,086,096,106,116,odstránenie vytápania v bunke č.085, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 515,55 € 09.06.2023 30.06.2023 Faktúra
1230004243 poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 128,00 € 09.06.2023 30.06.2023 Faktúra
1230004231 pohotovostná havarijná služby - byty 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 135,49 € 09.06.2023 03.07.2023 Faktúra
1230004232 deratizácia - Kozia 9, Sedlárska 2,4,Zámocké schody 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 105,06 € 09.06.2023 03.07.2023 Faktúra
1230004251 oprava plota po havárii v stred.deliacom pruhu na Staromestskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 628,57 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
1230004253 náter zábradlia - Mierová ul. pred ZŠ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 057,28 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
1230004252 povrchové ošetrenie olejovým náterom a odstránenie grafitov - lavičky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 9 989,82 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
1230004254 oprava zvodidiel- zjazd na most Apollo z Einsteinovej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 886,64 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
1230004247 optimalizované palety s kovovou podpornou konštrukciou pre skladovanie a manipuláciu so zahradzovacími stĺpikmi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EXIMA, spol. s.r.o 31622666 814,80 € 09.06.2023 06.07.2023 Faktúra
1230004234 hydraulické vyregulovanie kotolne a sprevádzkovanie existujúcich kotlov ZUŠ Vrbenského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Harazin 41113934 11 779,28 € 09.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004248 výmena ul.mreží s rámom Polianky a Lamačská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 12 211,25 € 09.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004249 vyspravenie výtlkov obvod 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 3 972,33 € 09.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004250 oprava vozovky a vybudovanie stojiska pre MHD na ul. Kuklovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 6 027,80 € 09.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004244 vodné Husova park, 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,14 € 09.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004237 údržba zelene obj. OTS2301681 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 450,88 € 09.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004239 údržba zelene obj. OTS2300865 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 875,96 € 09.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004238 údržba zelene obj. OTS2301517 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 36 732,00 € 09.06.2023 10.07.2023 Faktúra