Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230001500 upratovacie a čistiace práce 02/2023,Lazaretská 12, Laurinská 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 227,94 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001501 upratovacie a čistiace práce 02/2023, Markova 1 ARCHÍV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 925,92 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001502 upratovacie a čistiace práce 02/2023, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 846,26 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001503 upratovacie a čistiace práce 02/2023, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 262,58 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001504 upratovacie a čistiace práce 02/2023, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 723,72 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001505 upratovacie a čistiace práce 02/2023, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 738,19 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001506 upratovacie a čistiace práce 02/2023, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 174,80 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001507 upratovacie a čistiace práce 02/2023, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 445,85 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001508 upratovacie a čistiace práce 02/2023, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 8 675,27 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001443 výťah 02/2023, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 104,34 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001444 výťah 02/2023, Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001445 výťah 02/2023, Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 102,70 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001457 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov, ub. Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Habala s.r.o. 36759953 375,54 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001472 dobropis k faktúre č. 239318725 (KDF1230001032) za odvoz 2ks kancelárskych kontajnerov dňa 31.1.2023 z Krízového zariadenia Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 -46,08 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001456 vodné,stočné,zrážky 02/2023, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 246,25 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001489 poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,27 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
1230001458 preventívne čistenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ASAP - Group SK s. r. o. 51882001 156,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
1230001497 prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 7 705,78 € 06.03.2023 20.03.2023 Faktúra
1230001437 uličné tabule Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALT K.A.M., s.r.o. 36229512 172,80 € 06.03.2023 21.03.2023 Faktúra
1230001460 drobné opravy zábradlí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 1 184,48 € 06.03.2023 28.03.2023 Faktúra
1230001461 oprava zábradlia pri CVČ Štefánikova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 855,92 € 06.03.2023 28.03.2023 Faktúra
1230001452 vodné Čierny les 1, 24.01.2023-23.02.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 85,14 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
1230001439 vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.01.2023-28.02.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 393,83 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001440 vodné,stočné Laurinská 7, 27.01.2023-26.02.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 293,28 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001441 zrážky Primaciálne nám. 1 PP, 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,37 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001442 zrážky Primaciálne nám. 1, 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 76,96 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001496 prenájom hnuteľných vecí 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CANEX, spol. s r.o. 31378854 375,60 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001455 servis a údržba výťahu Kopčianska 90, 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 50,92 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001498 servis a údržba výťahu Laurinská 5, 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 60,08 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001486 poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 125,86 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra