Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230002056 Teleskopický manipulátor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EMATECH, s.r.o. 31413919 138 480,00 € 24.03.2023 19.04.2023 Faktúra
1230002049 údržba zelene obj. OTS 2205495 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 042,10 € 24.03.2023 24.04.2023 Faktúra
1230002054 údržba zelene obj. OTS 230991 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 561,60 € 24.03.2023 24.04.2023 Faktúra
1230002055 údržba zelene obj. OTS 230526 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 60 069,89 € 24.03.2023 24.04.2023 Faktúra
1230002047 údržba zelene obj. OTS 2300509 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 472,00 € 24.03.2023 24.04.2023 Faktúra
1230002048 údržba zelene obj. OTS 2300957 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 946,32 € 24.03.2023 24.04.2023 Faktúra
1230002050 údržba zelene obj. OTS 2205502 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 150,00 € 24.03.2023 24.04.2023 Faktúra
1230002051 údržba zelene obj. OTS 2305498 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 110,00 € 24.03.2023 24.04.2023 Faktúra
1230002053 údržba zelene obj. OTS 230654 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 371,15 € 24.03.2023 24.04.2023 Faktúra
1230002052 údržba zelene obj. OTS 2300647 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 38,40 € 24.03.2023 24.04.2023 Faktúra
1230002046 údržba zelene obj. OTS 2300649 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 880,00 € 24.03.2023 25.04.2023 Faktúra
1230002098 služobné uniformy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TwoF, s.r.o. 51134187 1 529,52 € 24.03.2023 25.04.2023 Faktúra
1230002044 motorové vozidlo Toyota Proace City Verso NG19 Long 5D 1,2T, 6MT, biela Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 20 959,99 € 24.03.2023 25.04.2023 Faktúra
1230002066 zametacie nadstavby: Splatnosť: 09/2023: 125 400,- € 12/2023: 125 400,- € Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 250 800,00 € 24.03.2023 29.09.2023 Faktúra
1230002042 odmena za 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 156 000,00 € 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
1230002040 organizačno-technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Indícia, n. o. 45736286 11 650,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230002023 vyúčt.tepla 01-12/2022, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 4 483,92 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
1230002024 vyúčt.tepla 01-12/2022, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 204,28 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
1230002030 stojany Rázusovo nábr. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,00 € 23.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230002031 CTL DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 576,00 € 23.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230002032 kapa dosky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 139,20 € 23.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230002033 tlač grafiky do roll up Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 262,80 € 23.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230002034 denný stacionár Archa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 246,00 € 23.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230002037 prenájom techniky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Júlia Bohrnová - KB shop 32190026 167,00 € 23.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230002035 nálepky s fóliou na písanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 30,00 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230002041 obnovenie prevádzkovej plomby na Nám.Slobody 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 29,58 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230002025 upratovacie práce 03/2023 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230002026 správa tepelných zariadení 03/2023 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230002027 správa tepelných zariadení 03/2023 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230002028 náklady obsluhy telocviční,upratovanie 03/2023, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 810,00 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra