Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230001471 servis a prenájom toaletnej kabíny pre invalidov za 5.-8.týždeň 2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 98,40 € 06.03.2023 02.05.2023 Faktúra
1230001399 odstránenie havarijného stavu prečerpávacej stanice kanalizácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 360,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Faktúra
1230001402 odplata mandatára 02/2023, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 192,79 € 03.03.2023 10.03.2023 Faktúra
1230001403 odplata mandatára 02/2023, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 158,34 € 03.03.2023 10.03.2023 Faktúra
1230001390 odplata mandatára 02/2023, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1230001391 odplata mandatára 02/2023, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 868,91 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1230001392 odplata mandatára 02/2023, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1230001393 odplata mandatára 02/2023, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1230001394 odplata mandatára 02/2023, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1230001395 odplata mandatára 02/2023, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 796,66 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1230001396 podiel prev.nákladov 02/2023, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 523,06 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1230001398 odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 82,94 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1230001389 zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra
1230001421 prezentácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIG s.r.o. 51689219 1 035,00 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra
1230001429 prenájom kamerového systému 02/2023, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 648,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001423 vývoz fekálneho tanku 14.2.2023, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 84,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001424 prenájom 13 ks obytných kontajnerov 02/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 2 277,60 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001425 prenájom sanitárneho kontajnera (C) 02/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 513,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001426 prenájom 2ks obytných kontajnerov 02/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 273,60 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001427 prenájom sanitárneho kontajnera (B) 02/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 424,80 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001428 prenájom 5 ks obytných a 1 ks sanitárneho kontajnera 02/2023, Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 1 302,96 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001430 mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 570,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001422 workshop - prednes prezentácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AWEREST, s.r.o. 47432993 3 456,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
1230001433 servis a údržba výťahov 02/2023, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
1230001401 zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 4 817,34 € 03.03.2023 17.03.2023 Faktúra
1230001432 Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 01.01. - 31.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 -3 219,71 € 03.03.2023 20.03.2023 Faktúra
1230001400 prenájom 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 162,70 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
1230001409 odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 202 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 111,91 € 03.03.2023 28.03.2023 Faktúra
1230001410 odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 161 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 860,65 € 03.03.2023 28.03.2023 Faktúra
1230001411 odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.rozvod SV,TÚV, Rezedova 3/byt 144 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 984,80 € 03.03.2023 28.03.2023 Faktúra