Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007069 dezinsekcia ub.Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 225,60 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007065 vyjadrenie o existencii PTZ Orange - Velehradská 35 zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. 36230537 17,00 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007037 oprava poškodeného zábradlia - Staré Grunty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 4 560,25 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007038 náter zábradlia - Most Apollo, budapeštianska strana Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 29 747,84 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007054 trezor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 793,25 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007068 mes.kontrola EPS a HSP, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 120,89 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007046 občerstvenie pre akciu Letná bratislavská univerzita a prezentácia proseniorských organizácií dňa 4.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 573,60 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007058 vložné "Exkurze na netopýry" 08.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 22,31 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007053 samolepiace bločky, plniace perá, popisovače Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 121,02 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007071 odpad.vrecia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 1 186,80 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007063 čistiace a hygienické potreby pre ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 569,60 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007062 programovanie snímača zaplavenia v ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 289,80 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007047 vývoz fekálneho tanku dňa 22.8.2022 krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 84,00 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007040 realizácia ZDZ v rámci parkovacej politiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 4 736,52 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007041 realizácia ZDZ v rámci parkovacej politiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 6 660,60 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007042 realizácia ZDZ v rámci parkovacej politiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 11 077,44 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007059 modernizácia a rekonštrukcia výťahu Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 R+S Service, s.r.o. 44364261 5 599,80 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007066 VO na výber poskytovateľa poistných služieb pre vlastnú potrebu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunál - Servis, s.r.o. 51115026 3 900,00 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007055 výmena radiátorových armatúr, ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15 - domovnícky byt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STANDARDING s.r.o. 31375871 1 554,26 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007072 podvozok 3ks, úpravy podvozku 3ks, vodná cisterna 3ks Neuhrádzať - splatnosť až v roku 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 558 900,00 € 31.08.2022 30.12.2022 Faktúra
1220007027 posúdenie PD na účely stavebného konania -Rekonštrukcia AB na Technickej 6 zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 480,00 € 30.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007030 znalecký posudok č. 90/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 140,00 € 30.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007026 dodanie, montáž,osadenie a povrchová úprava špeciálne vyhotoveného mobiliáru pre športovú plochu v časti Skatepark pod Mostom SNP - 1.etapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 51010003 2 770,00 € 30.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007029 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Niko NIKO - znalec 10896546 624,00 € 30.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007028 vypracovanie a zverejnenie Dodatku č.3 CVČ Hlinicka 3- objekt B zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenské centrum obstarávania 42260515 444,00 € 30.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007000 dobudovanie VO - Schengenská,DePaul,Zlatohorská,Borinská zmenený KZ, nakoľko z KZ 71 neboli kryté všetky ulice na FA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 6 598,80 € 26.08.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007008 rukavice ivo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 74,28 € 26.08.2022 14.11.2022 Faktúra
1220006999 modernizácia VO Štefánikova a okolie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 80 747,70 € 26.08.2022 22.11.2022 Faktúra
1220007017 náklady strediska správy garáží a parkovania - Tyršovo nábr., 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 3 879,36 € 26.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007018 náklady strediska správy garáží a parkovania - Hl.stanica, 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 3 892,37 € 26.08.2022 07.12.2022 Faktúra