1220007152 |
výťah 08/2022, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007160 |
zml.servis výťahov 08/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007185 |
dibond tabule - Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007127 |
polep tabul - úhrada parkovného, Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
432,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007128 |
polep tabul - PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007129 |
polep tabul - Tyršák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
216,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007130 |
fólie - výstava 50. výročie Mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 135,20 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007131 |
dibond tabule - Mrtvé drevo, Štokeravská vápenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
177,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007132 |
nálepky na koše - exteriér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
48,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007133 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007134 |
potlač textilu - Komunálny podnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
783,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007135 |
tlač plagátov - Zrkadlová sieň, Galéria, Pokladňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
70,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007136 |
prelepky na tabule - Dunajská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
105,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007137 |
výroba dibond tabul - Event Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
748,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007138 |
výroba a tlač šablón, samolepiek a fólií pre OKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
79,51 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007179 |
parkovné-garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007180 |
parkovné - ul.Cukrová box č.6, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007181 |
nájomné a vedľajšie náklady 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007161 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007123 |
aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta BA, 2., 3. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROCOOP, s. r. o. |
31336949 |
|
33 120,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007177 |
vodné Pod Magurou Donovaly 21.05.-25.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
40,72 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007142 |
služba CLOUD 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007140 |
správa virtual.server.infraštruktúry 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007182 |
monitorovanie vozidiel 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007155 |
mesačná správa systému 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007154 |
trezor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
791,65 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007144 |
mandátny certifikát,čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
134,26 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007143 |
prevádzka IS Foster 09-11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
99,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007183 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007167 |
znalecký posudok č. 23/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
330,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |