Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230001763 projektový manažment "R55 Podkarpatská radiála v úseku Horskej ul." 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 441,35 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230001764 projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky "Cyklotrasa R52" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 339,86 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230001765 projektový manažment,inžinierska činnosť "R17 Prievozská radiála" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 726,06 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230001766 projektový manažment,inžinierska činnosť "R12 Ostružinový chodník" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 542,25 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230001767 projektový manažment,inžinierska činnosť "R12 Lamačská rad. Hodonínska" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 229,40 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230001746 právne služby a poradenstvo 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGATE, s.r.o. 35846909 2 623,50 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230001753 Spotrebný tovar k VT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 772,56 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230001769 projektový manažment "TEŠ +ÚR-O4 4.okruh Petržalka" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 858,80 € 13.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230001711 plyn vyúčt. 02/2023, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24 442,98 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001713 plyn vyúčt. 02/2023 Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 697,77 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001740 plyn vyúčt. 02/2023, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37 368,77 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001741 plyn vyúčt. 02/2023, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 903,11 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001756 projektpvý manažment,inžinierska činnosť "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 921,30 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001758 projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky "Lávka č.1" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 388,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001759 projektový manažment,inžinierska činnosť "Lávka č.2" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001760 projektový manažment,inžinierska činnosť "Lávka č.3" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001768 projektový manažment "TEŠ pre križovatku Bosákova-Jantárová-Farského" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 811,37 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001770 projektový manažment, inžinierska činnosť "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 443,30 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001771 projektový manažment, inžinierska činnosť "Terchovská" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 11 180,84 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001772 projektový manažment, inžinierska činnosť,subdodávky "Muchovo nám." 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 34 401,08 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001773 stavebný dozor "Rekonštrukcia mest.ciest I.-III.triedy" 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 836,87 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001685 dezinsekcia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 607,20 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001752 internet link Krematórium+cintoríny 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 456,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001754 tonery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 379,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001774 prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov, schod.plošín 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 47 920,32 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001775 čistiace práce a zimná údržba v podchodoch 02/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 39 597,15 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001715 servis BT534CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 261,48 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001716 servis BT958FM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 491,04 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001718 servis BT720BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 071,92 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001719 servis BT419AJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 491,04 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra