Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240011399 upratovanie spol.priestorov 12/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 10.01.2025 15.01.2025 Faktúra
1240011335 upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 07.01.2025 17.01.2025 Faktúra
1240011203 Servis a údržba výt'ahu 12/2024, BD Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 55,00 € 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011173 notárske úkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 286,56 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011180 BT 184 HJ : oprava a servis automobilu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 495,61 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011181 Balená voda - Dolphin 19 l - 8ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 61,15 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011182 Sanitácia Výdajníka na balenú vodu - 5ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 131,70 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011183 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 26,34 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011184 Balená voda - Dolphin 19 l - 7ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 53,51 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011185 Balená voda - Dolphin 19 l -2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,29 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011186 modrý a červený kohútik na vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 34,44 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011119 sanácia steny a maľby Hany Meličkovej 11A/ č.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 256,16 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011120 odstr.havar.stavu-vlhn v priz.priest BD Ondreja Štefánka 5/BD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 106,03 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011118 odstr.havar.stavu-vytápanie -nefunkč.ventil-Ondreja Štefánka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 939,70 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011138 moto.vozidlo Prius Plug-in NG23-2.0L PHEV 152-1, verzia platinum white pearl mc. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 39 072,00 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011139 mot.vozidlo BKYS41L-LM Proace City Verso EV NG21 - 5D - LWB - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 37 898,40 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011140 mot.vozidlo BKYS41L-LM Proace City Verso EV r4621 - 5D - LW6 - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 37 898,40 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011142 mot.vozidlo MXWH61L A Prius Plug-in NG23 - 2.0L PHEV 152 -1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 39 072,00 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011144 mot.vozidlo BKYS41L-LM Proace City Verso Eft NG21 - 5D - LWB - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 37 898,40 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011141 mot.vozidlo BKYS41L-LM Proace City Verso EV NG21 - 5D - LWB - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 37 898,40 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011143 mot.vozidlo MXWH61L A Prius Plug-in N623 - 2.0L PHEU 152 -1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 39 072,00 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011112 Audit Konsolidovanej účtovnej závierky,overenie výročnej správy,overenie hospodárenia a List odporúčaní Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BDO Audit, spol. s r. o. 44455526 23 310,00 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240011133 odstr.havar stavu -výpadok prúdu Ondreja Štefánika 5, č.38 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 58,38 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
1240011136 odstr.havar-stavu-vytápania cez kanal.stupačkové potrube pod stropom Česká 2,4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 502,14 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
1240011126 Balená voda - Dolphin 19 l 20ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 152,88 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011128 Za dodanie štúdie rekonštrukcie Agátovej ulice vám faktúrujeme podľa objednávky OTS2405139. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROKOS s.r.o. 35849657 7 200,00 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011129 odstr.havar stavov-nefunkč.osvetlenie,nefunkč.otvár vstup.brány H.Meličkovej 11A/BD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 728,80 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011130 odstr.hava.stavu výpadkov ele.prúdu Bodrocká 44/č.b 210 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 199,80 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011131 oprava/výmena obkl. byt Jána Stanislava 55/ č.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 534,15 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240011132 odst.havar.stavov nefunkč.kanaliz prípojky Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 265,60 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »