1250008442 |
Rozvoj MOS - nová optická trasa pre pripojenie SIX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
351,62 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008419 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
158,03 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008400 |
Tvorivý materiál- mach pre CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lichens s. r. o. |
54083788 |
|
179,90 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008286 |
Konferenčné služby - prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. |
35838833 |
|
8 467,90 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008287 |
Konferenčné služby - prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. |
35838833 |
|
7 377,20 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008300 |
elektrina Kopčianska 88, 19.04.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-96,66 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008280 |
pres.hls.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
369,00 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008257 |
internet 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008190 |
letenky AMSTERDAM - Antalová, Vrbanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
768,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008180 |
STAFFINO feedback platform 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 145,39 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008187 |
PU č.985 382 9727, BL 898 ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
394,98 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008078 |
Elektronický predradník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Tibor Leginusz - TRICOM |
17602564 |
|
101,83 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008073 |
Zabezpečenie šachového podujatia Welcome Student Weekend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská šachová akadémia |
42266416 |
|
380,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008135 |
Elektronická komunikácia s Bankami 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 107,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008088 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
220,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008077 |
právne služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
1 273,05 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008102 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
135,00 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008100 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008101 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008097 |
Ethernet Line 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008086 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
487,01 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008140 |
služby mobilnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
885,75 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008074 |
služby pevnej siete 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008122 |
služby mobilnej 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008092 |
upratovanie spol.priestorov 09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008107 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
389,86 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008094 |
montážne práce, kabeláž, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
777,80 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008099 |
prezutie pneu EL 999 BF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008141 |
spotreba - plyn,voda 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
789,81 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250008036 |
inzercia v Račianskom výbere 9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |