Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240009389 Dobropis ku KDF 1240002403 skript v Module CEP v zmysle obj. OTS2400940 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 -444,00 € 13.11.2024 18.11.2024 Faktúra
1240009304 Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTIP, a.s. 36785512 3 870,00 € 12.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009311 vyúčt. teplo 10/2024, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 412,45 € 12.11.2024 19.11.2024 Faktúra
1240009215 Internet XL bez viazanosti 01.11-30.11.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 25,99 € 11.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009276 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 84,74 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
1240009233 refundácia bonusových PCL 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 9 048,50 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
1240009184 Spracovanie predaja pozemkov podľa Mandátnej zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 1 402,13 € 08.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009203 Obal se zipem Ruhhy 17230 Vakuový pytel sada 10 ks mix velikostí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 17,05 € 08.11.2024 18.11.2024 Faktúra
1240009205 Stojan na dokumenty SIGEL Prezentační stojan L, A4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 18,00 € 08.11.2024 18.11.2024 Faktúra
1240009201 Vakuový pytel Ruhhy 22129 Vakuový pytel sada 15 ks mix velikostí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 12,23 € 08.11.2024 18.11.2024 Faktúra
1240009202 Reklamní stojan TECTAKE A1 oboustranný, šedý Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 68,46 € 08.11.2024 18.11.2024 Faktúra
1240009204 Paraván Shumee 1dílný krémově bílý 175×180 cm, 320735 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 64,24 € 08.11.2024 18.11.2024 Faktúra
1240009164 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 171,54 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
1240009114 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,58 € 07.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009115 pres.hlas.systemu a tech.dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 07.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009112 Odstránenie VDZ vysokotlakovým vodným lúčom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HYDROSERVICE, spol. s r.o. 36554812 3 375,00 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
1240009157 oprava a údržba AA 214 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
1240009159 účastnícky poplatok za ONLINE odb.seminár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 1 190,00 € 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
1240009158 pásky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oto Daniš - VYDAVATEĽSTVO A REKLAMNÁ AGENTÚRA DANIŠ 32358792 1 772,40 € 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
1240009108 vyčistenie kont.stojiska 10/2024, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 81,65 € 06.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009109 vyčistenie kont.stojiska 10/2024 H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 84,00 € 06.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009104 Tématický monitoring za oktober 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 223,20 € 06.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009094 demontáž monitorovacích zariadení Xmarton zo SMV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 361,20 € 06.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009093 oprava a údržba BT 053 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 797,46 € 06.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009101 Poplatky za služby/tovar 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 401,64 € 06.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009089 M2M Products 11103683 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 102,96 € 06.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009066 školenie Komunikačné zručnosti príslušníkov pre MsP Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOMA Group s. r. o. 56263201 2 250,00 € 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
1240009086 oprava a údržba BL 688 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 50,56 € 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
1240009008 provízia za predaj parkovného 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 21,43 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
1240008966 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MS 24.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »