Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007295 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 30.06.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098 /6, byt B.5.4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 105,92 € 26.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007279 služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 26.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007240 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 25.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007232 prenájom v k.ú. Petržalka za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804959015-2-2019-NZsPS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 22 209,89 € 24.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007231 prenájom v k.ú. Nové Mesto za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804690034-2-2023-NZP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 1 360,98 € 24.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007227 Asanácia živočíšnych škodcov, Muchovo námestie 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 118,08 € 24.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007234 Služby mobilnej siete 06/2026, 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 086,09 € 24.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007177 Služby mobilnej siete 07/2026, 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 167,27 € 21.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260007176 mobilné služby 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 013,60 € 21.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007136 El.energia 1.Q 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SITEL s.r.o. 31668305 227,75 € 20.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260007163 Pečiatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 261,01 € 20.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260007145 Návrh a realizácia maľby športoviska Znievska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Michal Turkovič 20 000,00 € 20.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260007170 Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti novej policajnej stanice v nebytovom priestore č. 101 na Nám. SNP č. 16 v Bratislave (bývalá predajňa Baťa) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Roman Žitňanský 40782140 4 270,00 € 20.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007140 Vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA ČUNOVO_PETRŻALSKÁ_PARCELA 1178 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 182,95 € 20.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007142 oprava - výťah ľavý, Agátová 1/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 55,00 € 20.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007168 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov na likvidáciu na ČOV Badín dňa 3.8.2026 a 19.8.2026. Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 20.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007174 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 20.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007149 oprava a údržba AA162TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 9,05 € 20.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007139 diódy: batéria+elektródy do AED, priložená správna FA (pôvodná prevyšovala OBJ o 0,01 EUR) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 384,37 € 20.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007148 Podporné služby k signalizačným prívesom za 03-07/2026, orgig. obj. + KL k obj. je pri FA 1260001776 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 3 075,00 € 20.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007126 interiérové vybavenie, skrine, stoly, nadstavce, kontajnery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 7 226,25 € 19.08.2026 24.08.2026 Faktúra
1260007101 Stožiare, svietidla, eklektrovýzbroje - Nové zastávky MHD Panónska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 5 651,24 € 19.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260007133 1. čistenie vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FILIO s. r. o. 47605855 482,16 € 19.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007118 odplata mandatára 08/2026, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007119 odplatu mandatára 08/2026, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007114 Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007116 odplata za upratovacie práce v objekte DS Kotva 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007125 náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 za 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007115 Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007132 ubytovanie pre 11 ľudí, 14.-15.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZIVKA group s.r.o. 54627338 416,00 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »