Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007898 Prevádzka CSS 08/2026, dobropis -83,46 €, prosíme o započítanie spolu s FA 1260007745 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 -83,46 € 16.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007875 služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 14.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007870 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 108,93 € 14.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007879 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 31,98 € 14.09.2026 23.09.2026 Faktúra
1260007880 servis a opravu výťahu a odstránenie závad v DPOH, Gorkého 478/17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ON-X s.r.o. 46817671 1 262,13 € 14.09.2026 23.09.2026 Faktúra
1260007869 Výroba dibondových tabuliek - Búdkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 423,12 € 14.09.2026 23.09.2026 Faktúra
1260007851 Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou adresou 03.09.2026 - 02.10.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,43 € 11.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007834 neadresná distribúcia do schránok in. ba 6.-11.8.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 10 934,09 € 11.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007852 Internet Česká 03.09.2026 - 02.10.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 32,19 € 11.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007835 Mesačná kontrola EPS: 09/2026 a Štvrťročná kontrola EPS: 3.Q 2026, DPOH, Gorkého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 428,04 € 11.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007809 Provízia za predaj parkovného za 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 64,94 € 10.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007826 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 10.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007824 Tématický monitoring médií na rok 2026 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 228,78 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007810 Káva 9/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 253,67 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007813 stroj na chemické čistenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Karimtech, s.r.o. 46537678 464,00 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007827 oprava a údržba BT904IG, priložená správna FA (opravili EČV) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 313,85 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007815 Posudzovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia CVČ Hlinická - objekt B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 590,40 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007823 monitoring sociálnych sietí 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007731 Oprava nedostatkov na bleskozvode, Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TESLA Technologies s. r. o. 50695801 3 305,50 € 09.09.2026 11.09.2026 Faktúra
1260007714 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 200,00 € 09.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007715 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 275,00 € 09.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007707 Čistiace potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 673,19 € 09.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007710 refundácia bonusových PCL 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 696,35 € 09.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007698 Vypracovanie projektu: Rozšírenie komunikácie do Čuňova - vzorová zostava pre realizáciu VO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 f.projekcia s. r. o. 54899893 590,40 € 09.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007734 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť opravy 14 ks výťahov umiestnených na inžinierskych objektoch 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 018,80 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007735 prevádzkové prehliadky, servis a údržba 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 159,36 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007740 oprava poškodeného NVT tlačidla v BD na ulici Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Grečko - RYS 11657235 159,90 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007732 Právne poradenstvo 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liga za ľudské práva 31807968 9 092,16 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007743 jazda historickým autobusom Karosa Cabrio dňa 25.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 542,40 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007741 Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci august 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 55 692,53 € 09.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »