Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240010888 záloha za prepravnú a pohotovostnú službu 12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityRent, s.r.o. 50713477 2 928,00 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010771 Vyhotovenie geometrického plánu č. 631/24 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 121,00 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010872 správa domov nebyty 12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 678,96 € 16.12.2024 19.12.2024 Faktúra
1240010886 Hydro - fontánka na pitie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 mmcité sk s.r.o. 36320854 1 474,13 € 16.12.2024 19.12.2024 Faktúra
1240010671 produkčné služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 72,00 € 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010696 Organizačné a tech.zabezpečenie - program Vianočný večierok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 14 497,20 € 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010548 internet 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 15,00 € 11.12.2024 16.12.2024 Faktúra
1240010547 internet 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 15,00 € 11.12.2024 16.12.2024 Faktúra
1240010546 internet 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 15,00 € 11.12.2024 16.12.2024 Faktúra
1240010595 Oddelovace cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GUMEX SK, spol. s r.o. 36366811 9 994,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010633 Stavebný dozor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Juno s.r.o. 53717325 24 998,40 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010620 prevádzka systému moderneobce.sk 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 115,20 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010631 fotoservis 12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010562 druhá časť modulu Management pohľadavok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 2 841,60 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010648 Vypracovanie hodnotenia a arboristických posudkov na stromoch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 30 168,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010642 Doplnenie kľúčového systému Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 96,24 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010553 redigovanie, jazyková korektúra in.ba 12/2024-01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Miroslav Kyselica - MIROKO 34998144 500,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010574 Provízia za predaj parkovného 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 108,89 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010507 služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 18 423,94 € 10.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010494 dodávka tepla 18.8.-30.11.2024,Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -1 205,78 € 10.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1240010433 poplatky za služby 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 193,67 € 09.12.2024 16.12.2024 Faktúra
1240010446 Rozvoj MOS 2024 - prípojka Obchodná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 175,18 € 09.12.2024 16.12.2024 Faktúra
1240010486 Internet XL bez viazanosti 01.12-31.12.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 25,99 € 09.12.2024 16.12.2024 Faktúra
1240010359 Cyklostojan 28ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 9 912,00 € 09.12.2024 16.12.2024 Faktúra
1240010476 stavebné práce Nosný systém MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 520 503,65 € 09.12.2024 16.12.2024 Faktúra
1240010394 STAFFINO feedback platform 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 032,60 € 09.12.2024 16.12.2024 Faktúra
1240010420 ZoD MAG 195313/2022 stavebné práce pre BD Muchovo námestie I.etapa za obdobie 21.10.2024 - 20.11.2024. Na úhradu HMBA › KAMI 100 240,64€, Na úhradu DÚ 102 880,48€ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 514 402,40 € 09.12.2024 17.12.2024 Faktúra
1240010380 elektrina vyúčt. 11/2024, Viedenská cesta 5156 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 25,86 € 09.12.2024 17.12.2024 Faktúra
1240010424 Vápenec šľapák Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kameň Slovakia s.r.o. 35949198 5 045,38 € 09.12.2024 17.12.2024 Faktúra
1240010484 upratovacie práce 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 416,80 € 09.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »