Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004457 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982. Zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10. - 12. 6. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 470,00 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004505 prenájom rádiostaníc, ČSOB maratón 12.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 177,12 € 02.06.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004509 nájomné za prenajaté nebytové priestory 03/2026, č. 139 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DDM Trade, spol. s r.o. 36387371 388,14 € 02.06.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004416 čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 252,72 € 01.06.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004358 §3 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 350,00 € 29.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004355 Zablokovanie čipu a export databázy v BD na ul. Muchovo nám. 5, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProElins, s.r.o. 44666527 65,19 € 29.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004371 MEDAILA VRBA.BR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 1 599,22 € 29.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004359 pres.hlas.zar a tech. dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 738,00 € 29.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004374 Odstraňovanie havárií - el. energia, mosty objednávka OTS2305527 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELEVOD, s.r.o. 45599262 9 876,90 € 29.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004340 Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 68,00 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004325 Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 136,00 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004344 Fakturujeme Vám za vypracovanie diela "Vlhkostný prieskum a sanačný posudok stavu konštrukcií - 1. časť - v budove Divadla POH v Bratislave". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 N - ART s.r.o. 35979755 5 904,00 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004291 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004295 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004293 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004292 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 61,57 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004294 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004323 Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 68,00 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004252 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 27.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004253 Dlhé Diely, vodné stočné 18.03.2026 - 17.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 27,00 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004270 Fakturujeme Vám záchrannú zdravotnú službu dňa 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIRE SECURITY s. r. o. 45861862 200,00 € 27.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004269 Fakturujeme Vám protopožiamu asistenčnú hliadku dňa 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIRE SECURITY s. r. o. 45861862 200,00 € 27.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004259 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 468,00 € 27.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004251 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 483,90 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004245 vykonané práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 3 461,22 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004260 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004247 výdavkov náhrady-Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 257,07 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004205 ekonomická a technická správa NP 01/2026 - Objednávka OBP2600130 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 2 948,00 € 26.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004210 Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 13 280,00 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004239 stavebné úpravy v objekte ZUŠ Orenburská 31, BA na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600348 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 715,15 € 26.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »