Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005256 Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Patronka Riviera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 12 868,26 € 24.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005255 Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Bulharská Galvaniho MČ Ružinov, 453 nezapájať Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 13 259,40 € 24.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005232 Revízia elektrického zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 307,50 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005227 SketchUp PRO prenájom 1 rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 C - Engineering spol. s r.o. 36497959 446,17 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005183 Fakturujem Vám opravu vstupných dverí do bytového domu Kopčianska 88, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PELUT s.r.o. 52714381 184,50 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005181 Orez 100 ks stromov, Devínska cesta 30.05-07.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 19 793,92 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005157 náboje Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ERIK JV s.r.o. 35735473 8 320,00 € 19.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005120 37078 DC/Spray ART RAL7016mat 400ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 235,73 € 19.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005113 Na základe objednávky číslo OBB2600777 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Nové mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005116 Na základe objednávky číslo OBB2600894 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005117 Na základe objednávky číslo OBB2600870 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005115 Na základe objednávky číslo OBB2600992 vám fakturujeme neadresnú distribúciu letákov A5 "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005100 Odstránenie havarijnej situácie - oprava kotla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 227,55 € 19.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005093 Modernizácia a rozšírenie cyklotrasy pod Mostom SNP 1.etapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 199 157,52 € 17.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005092 Lavička Standard, mahagón tmavý - 3ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B2B Partner s. r. o. 44413467 793,35 € 17.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005074 Trolejbusové trate v Bratislave - trolejbusová trať Patrónka - Riviéra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 698 185,04 € 17.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005075 Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 2 233,32 € 17.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005076 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 546 476,19 € 17.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005026 odpad 200201+prejazdové kilometre za obdobie 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 564,61 € 16.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260005066 Služby coworkingu za obdobie 1.5.2026 - 31.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské centrum služieb 55365493 6 642,00 € 16.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260005062 vydanie 6-7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJUŠKA s. r. o. 57402817 570,00 € 16.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260005030 Fakturujeme Vám rekonštrukciu byt č.410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 986,46 € 16.06.2026 24.06.2026 Faktúra
1260005025 Fakturujeme Vám doplnkové práce pre byt č. 510 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava. - Naviac práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 386,75 € 16.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005031 Fakturujeme Vám doplnkové práce pri rekonštrkucii bytu č. 410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 358,55 € 16.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005065 prevádzkové náklady 01-04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 11 033,41 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005024 Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov IO 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 053,52 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005023 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov IO 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 082,10 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005044 stavebné práce na stavbe TT Patronka Riviera v zmysle ZoD MAGZBR2500230 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 1 585 136,96 € 16.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005067 vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 389,18 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004940 Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 949,90 € 15.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »