Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004855 Bazár oblečenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pažická Veronika 55104321 200,00 € 20.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004880 oprava a údržba BL503IL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 967,72 € 20.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004881 oprava a údržba BT 573 CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 67,96 € 20.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004882 oprava a údržba BA195NM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,76 € 20.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004834 Nové funkcionality Inspection Report Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 1 800,00 € 19.06.2024 21.06.2024 Faktúra
1240004843 znalecký posudok č. 24/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 220,00 € 19.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004839 neadresná distribúcia letákov A5 - otvorenie parku Legionárska, otvorenie parku Kazaňská a zmena organizácie dopravy Klobúčnícka-Nedbalova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 380,00 € 19.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004838 NEPLATIT - bude ZAPOCET - Odmena za máj 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 418 023,92 € 19.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004752 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 100,73 € 18.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004741 zabezpečenie kvízu na Otvorení parku Legionárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KOMIDA, s.r.o. 44594836 240,00 € 18.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004745 provízia za predaj parkovného 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Punctual s. r. o. 52630099 29,60 € 18.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004802 Zabezpečenie výtvarného workshopu na evente Otvorenie parku Legionárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ivana Mlynárová - ium 54281083 400,00 € 18.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004584 provízia za parkovné 05_2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. 36179825 2,78 € 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
1240004568 stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu 18 parciel Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JETAB, s. r. o. 54370019 1 750,00 € 14.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004591 parkovanie 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 30,28 € 14.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004615 Príprava areálu na otvorenie sezóny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E-one, s.r.o. 46291415 1 176,00 € 14.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004616 kovový výplet - drôt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 3 211,49 € 14.06.2024 21.06.2024 Faktúra
1240004609 teplo,voda 05/2024, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 808,45 € 14.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004610 teplo,voda 05/2024, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 425,25 € 14.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004716 pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 14.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004612 Elektricka energia sústavy verejného osvetlenia 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 285 980,78 € 14.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004689 vyúčt. teplo 05/2024, K98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 151,70 € 14.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004690 vyúčt. teplo 05/2024, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 811,42 € 14.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004592 Projekčné práce a práce projektového managementu BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 990,00 € 14.06.2024 25.06.2024 Faktúra
1240004578 divadelný workshop “Dierožrút” Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER 51240041 150,00 € 14.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004607 redigovanie a jazyková korektúra in.ba 6-7/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Miroslav Kyselica - MIROKO 34998144 500,00 € 14.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004630 security služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. 35886871 391,20 € 14.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004697 hudobné vystúpenie Curly Simon na evente parku Legionárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Red Butterfly s.r.o. 53056451 700,00 € 14.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004705 organizačné zabezpečenie streetballového turnaja Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MA creative, s.r.o. 53273796 420,00 € 14.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004595 províziu za parkovanie 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TransData s.r.o. 35741236 855,08 € 14.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »