Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004480 údržba+opravy výťahu Kopčianska 90, 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004479 oprava výťahu Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 12,75 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004643 Prepaid service Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalev SPA, OÜ Kalevi Veekeskus 11053554 534,75 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004413 ubytovanie Warsawa - Jašurek / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 149,00 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
1250004433 Staffino Core Platform License 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 120,87 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004402 Prenájom penové delo + obsluha Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Music Market, spol. s r.o. 31318886 300,00 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004451 redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 6-7/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Miroslav Kyselica - MIROKO 34998144 1 000,00 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004409 výroba čipov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProElins, s.r.o. 44666527 678,00 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004442 služby mobilnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 389,81 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004387 servis a prenájom predložiek 05/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 60,02 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004416 Ethernet Line 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004427 technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Magistrátny deň 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 24 976,71 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004296 Provízia za predaj parkovného 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 69,83 € 10.06.2025 13.06.2025 Faktúra
1250004279 výkaz parkovného 5/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 8 280,11 € 10.06.2025 13.06.2025 Faktúra
1250004369 Tématický monitoring médií 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 228,78 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004311 bezpečnostno-strážne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. 35886871 575,64 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004290 Laserový merač vzdialenosti Bosch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOSNAR s.r.o. 50259881 290,84 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004374 správa nebytových objektov za jún 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 2 228,76 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004375 správa bytových domov za jún 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 6 228,72 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004232 atrakcia combo Tiger Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Kováč 41820649 301,35 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004227 dodatočná platba za nárast cien prác z dôvodu existencie Mimoriadnych udalostí, NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 2 751 952,37 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1250004231 Upratovanie spol.priestorov 05/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
1250004218 služby mobilnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 272,72 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
1250004226 prenájom priestorov v Hale A - turnaj 4CT 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 3 000,00 € 05.06.2025 18.06.2025 Faktúra
1250004167 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 77,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1250004144 letenky WARSAW - JAŠUREK /UMSaA/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 350,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1250004140 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 200,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
1250004151 oprava elektroinštalácie - pre objekt ZUŠ Gessayova 8 (RPD) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matton Peter 2 630,00 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
1250004202 oprava a údržba BT 704 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 101,25 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
1250004205 oprava a údržba BT 747 AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 651,90 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »