Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002530 elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Česká 4, byt 307 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -1,34 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
1250002529 elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Zámocké schody 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -53,71 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
1250002531 elektrina 20.09.2023 - 31.12.2023, Jasovská 3, byt 54 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -53,71 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
1250002528 elektrina 03.10.2023 - 31.12.2023, Veternicová 12, byt 54 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -81,23 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
1250002590 elektrina 22.04.2024 do 31.12.2024, Rezedova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -33,91 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002564 licencia Converga licencia na softvér Converga Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARTIN technologies s.r.o. 19545207 6 664,00 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002589 výkaz parkovného 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 8 983,16 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002501 rámovanie máp Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTIA s.r.o. 35768193 913,23 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002522 upratovanie Hradská 140, 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002497 LUKE navlek na obuv PE modre 100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 61,00 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002572 letenky PARIS - Vallo, Fáberová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 946,00 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002438 služby pevnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 635,42 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002437 služby pevnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 983,51 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002439 služby pevnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 371,42 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002435 nájomné 2 kvartál 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 31 009,74 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002463 marketingové a reklamné služby ku kampani predzáhradky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PELTA s. r. o. 44898398 738,00 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002448 Poradenské služby pre oblasť dopravných stavieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 332,10 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002443 nárok na dodatočnú platbu za nárast cien prác z dôvodu existencie mimoriadnych udalostí, NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 2 462 260,28 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002408 Letaky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 115,61 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002407 vizitky 85x55mm_2vizuály/100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 469,86 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002406 Hlavné mesto stojany 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 3 345,60 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002405 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 476,00 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002395 M2M Products 11103683 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002411 Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 930,20 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002415 prenájom 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 200,16 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002396 oprava a údržba BL 658 RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 283,31 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002404 Aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 1 980,30 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002389 Ľudské práva a slobody v sociálnych službách, 2.4.2025, 21xMAG (SSV: Hankova, Fajnorova, Bartos, Kovalova, Gašperik, Pisojova, Guzmicka, Kolouch, Cikosova, Csomorova, Voskoboinyk, Hanculakova, Bakkaiova, Mikulkova, Klikac, Gronska, Machackova, Szab Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 630,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002393 kvetinová dekorácia, kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 340,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002394 kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 150,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »