Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009321 stavebné práce Wolkrová-zjazd a výjazd na Panonskú smer mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 162 434,19 € 07.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009319 letenky HELSINKI - Blaha, Dritomský / UKR / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 194,00 € 06.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009303 výmena kabeláže ovl. VRZ, úhrada v hotovosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Carol line Group s. r. o. 56842082 20,90 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1250009212 VOUCHER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CINEMAX Bratislava, s. r. o. 47661887 378,00 € 04.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009192 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 149,82 € 04.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009178 Socialna praca s klientmi s psychiatrickymi diagnozami, 27-28.10.2025, BA, 17XMAG (Gasperik, Piovarciova, Pisojova, Bakkaiova, Karasova, Kolouch, Cikosova, Bartos, Hankova, Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Mikulkova, Sabakova, Fajnorova, Klikac) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fokus Praha, z.ú. 45701822 2 152,50 € 04.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009169 revizia elektroinštalácie Bajzova 8a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 405,44 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009117 Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 15.10. 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Coachingplus 42127131 200,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009116 znalecký posudok č. 194/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 615,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009114 Znalecký posudok č. 69/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 200,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009133 Zabezpečenie cateringových služieb dňa 21.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 688,42 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009146 repre započítať s OFD 4250005109 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 55,45 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009145 repre započítať s OFD 4250005109 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 52,05 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009085 oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009132 oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 381,00 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009071 znalecký posudok č. 196/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 2 189,40 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009119 deratizácia - Petržalka -Ambroseho 1+okolie a Petržalká furmanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 227,55 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009118 deratizácia - Petržalka -Znievska 1 až 19 + parcely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 258,30 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009069 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 575,96 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009125 servis výťahov 10/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009124 servis výťahov 10/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 164,28 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009126 servis výťahov 10/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 202,00 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009043 Poskytnutie vyžiadanej rozvojovej informácie k pripravovanému projektu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 37,02 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008980 Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 295,20 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009088 pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 430,50 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009087 Geometrické zameranie Pavlovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alfageo s. r. o. 53188152 902,82 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009107 Epizóda BA-LIFE 13-18/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 See & Go, s.r.o. 45937044 889,29 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009095 vstupenky do PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 014,75 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009108 Smaltovaná uličná tabula 700x300, Pekníkova ulica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 55,00 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009128 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 345,50 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »