Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001912 provízia 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 22,10 € 18.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001800 Flexibilné tréningové kužele 4FIZJO 50ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jurovčík Patrik 53000854 57,50 € 14.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001817 účasť na webinári "Nový stavebný zákon a EIA od 01.04.2025, 1x MAG Bariciakova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská rada pre zelené budovy 42182158 97,17 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001802 provízia za predaj parkovného za 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Punctual s. r. o. 52630099 12,79 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001769 Ubytovanie - Turciansky dvor - Hudák / Repuls / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 130,00 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001756 výkaz parkovného 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 7 798,25 € 12.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001759 prevádzkové náklady 10-12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 10 994,04 € 12.03.2025 17.03.2025 Faktúra
1250001741 Mimoriadne upratovacie služby 2/2025, NR,PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 2 874,12 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001742 Upratovacie služby 2/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 19 388,80 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001764 ubytovanie BRNO - Kopecký, Holečková / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 339,00 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001740 provízia z predaja parkovného 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sport & Art spol. s r.o. 35689064 21,40 € 12.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001757 Kompletná prevádzková činnosť v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna, 01,02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REGULATERM spol. s r.o. 35694858 811,80 € 12.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001752 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,16 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra
1250001753 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 60,64 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra
1250001686 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 144,02 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001687 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,62 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001729 výkon zimnej údržby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 2 972,08 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001689 Oprava a údržba zariadenia- Uršulínska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KOLAD s.r.o. 44327030 2 938,00 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001724 Simultánne tlmočenie z slovenčiny do maďarčiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEXMAN SE s. r. o. 55650091 380,00 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001728 províziu 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TransData s.r.o. 35741236 747,53 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001684 správa bytových domov 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 6 228,72 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001730 HP No.761 CH648A matte black printhead Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 210,33 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001700 SOC security monitoring 2025-02 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001685 Mandátna správa nebytových objektov 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 2 228,76 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001692 teplo,voda 02/2025, H.Meličkovej 11A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 971,70 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001693 teplo,voda 02/2025, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 579,63 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001660 EMCA 2025 Konferencia, 25-28.3.2025, Antverpy, NL, 2XMAG (Ferenczei, Stano), 940 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Institute of Tropical Medicine 0410057701 479,99 € 10.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001683 faktúra bola pôvodne zaevidovaná v KDF 2024 (int. č. 1240009852). Z dôvodu jej neskorého pridelenia (až v roku 2025) na odd. parkovania (schválenie) už nebolo možné faktúru uhradiť, preto prebehla evidencia faktúry ešte raz v KDF 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 189,60 € 10.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001680 oprava a údržba BA 035 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 94,81 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001678 Elektrina 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 9,83 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »