Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005728 sada signalizačných diskov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firesystem, s.r.o. 44543697 2 384,35 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005729 odchytové rukavice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firesystem, s.r.o. 44543697 382,29 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005717 Na základe zaslanej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu/údržbu požiarnych klapiek v objekte ZUŠ Panenská 11, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIREcontrol s. r. o. 46388915 233,70 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005746 Fakturujeme Vám Preskúšavanie komína ku kolaudácii_AB Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OBI Centrum, spol. s r.o. 36231312 184,50 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005741 Záväzné vyjadrenie o existencii trás podzem.vedení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energotel, a.s. 35785217 46,00 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005747 2N IP interkom - externá RFID čítačka 13.56MHz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WESTech, spol. s r.o. 35796111 600,31 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005718 ďalekohľad, 3ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAPIER s.r.o. 44565445 885,00 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005734 Polievanie okolie ŠH Pionierska - NEPLATIŤ, Dobropis KDF1260005740 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 1 726,92 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005655 servisná prehliadka zvislej plošiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VELCON spol. s r.o. 36056677 350,55 € 08.07.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005665 600790 - Poplatok za vyjadrenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 36,90 € 08.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005594 Na základe objednávky číslo OBZ2601408 vám fakturujeme neadresnú distribúciu mestského magazínu in.ba 6-7/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 2 214,00 € 07.07.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005630 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V., 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 110 332,13 € 07.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005631 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 — Bratislava IV.,06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 98 557,93 € 07.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005593 Oprava výťahu v BD na ul. Tománková 7, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 07.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005483 Tvorba obsahu, dizajnu a zalomenie Blackout príručky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Büro Milk s.r.o. 36768138 9 667,80 € 03.07.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005496 Vykonané práce podľa rozpisu -drobná oprava výťahu - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005497 oprava výťahu - výmena batérií v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 276,30 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005394 Ubytovací služby (1x Dvoul 8 žkový pokoj, 58,04-odd.služieb zamestn. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETMA HS s.r.o. 48207527 130,00 € 02.07.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005399 služobné uniformy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TACTICAL DC s.r.o. 44599854 49 442,31 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005449 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 170,05 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005450 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 02.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005378 občerstvenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smart Business Solutions s.r.o. 47111925 2 494,44 € 30.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005330 anketa v lokalitách: 1. so zavedeným PAAS : Lamač Podháj, Petržalka Háje 2 a 3, Staré mesto SM2 , Nové mesto Zátišie, Ružinov Pošeň; 2. s nezavedeným PAAS: Rača, Prievoz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AKO, s.r.o. 35863781 9 594,00 € 30.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005391 náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,62 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005355 oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 130,67 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005356 oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005360 kuchynský nabytok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 881,37 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005357 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005358 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 135,52 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005359 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 210,08 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »