Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010232 poplatok za pripojenie, omylom zaevidovaná faktúra a aj uhradená, peniaze vrátené dňa 25.11.2025, KDF7502 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 -221,77 € 02.12.2025 03.12.2025 Faktúra
1250010140 Geodetické a kartografické práce Polohopisné a výškopisné zameranie existujúceho stavu vrátane zakreslenia jestvujúcich inžinierskych sietí a hraníc pozemkov -Projekt ID_803: Vznik nového NDC Žabotova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE 46681400 1 108,00 € 28.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250010139 Objednávka materiálu pre MTT - práca v teréne - Drink Check Test samolepky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IMMOMEDICAL CZ s.r.o. 28480830 885,00 € 28.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250010093 repre (1250010142 -dobropis minus k fakúre 1250010093 ) započítať s KDF 1250010142 (2,49 EUR) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 45,67 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010058 Služby spojené s organizovaním a zabezpečením školenia UNPLEGGED, ktoré bolo organizované odd. prevencie a znižovania rizík v dňoch 10. - 12. 11. 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 2 494,44 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010066 elektrina 11.07.2024 do 31.12.2024, Česká 4/byt 103 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -40,45 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009948 uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v novembrovom vydaní 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 600,00 € 24.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010000 fotoservis 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 24.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009913 oprava výťahu Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 234,90 € 24.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009909 Farbiaca páska a ochranná fólia do tlačiarne plastových kariet Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Webmaxx Slovakia s.r.o. 48076571 380,69 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009911 inžinierske služby súvisiace s vybavením územného rozhodnutia pre stavbu „Revitalizácia Námestia Republiky" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Quick, s.r.o. 35907436 20 910,00 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009902 Inzercia v časopise DEVEX 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 499,00 € 21.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009906 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za október 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 439 229,92 € 21.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009907 ubytovanie VILNIUS - Štefániková Veronika / KP / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 197,00 € 21.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009883 Poplatok za vyjadrenie uhr. platobnou kartou OVS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 36,90 € 20.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009849 Vianočná výzdoba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nina Bročková - Polynas 52011658 1 073,17 € 20.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009848 provízia 01-09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OmamaShopCafe s.r.o. 47372443 22,56 € 20.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009891 oprava 1 ks výťahu TOV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 178,60 € 20.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009858 oprava a údržba BL202RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 131,82 € 20.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009868 Drevené lišty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lab.cafe s. r. o. 50154273 338,25 € 20.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009884 Úprava stolárskych atypických interiérových prvkov do lekárne Salvátor na Panskej 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JuroJanak s.r.o. 53662695 1 410,00 € 20.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009857 Realizácia revízie zóny SMO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 2 537,67 € 20.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009722 refundácia bonusových PCL 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 669,10 € 19.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009805 prezutie AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 172,57 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009760 oprava mosta e.č. 505005 poľný mlyn - zmenové listy 1+2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 14 661,08 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009763 oprava mosta e.č.505002- zmenové listy 1+2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 5 373,71 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009728 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 668,80 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009718 magnetická sklenená tabuľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A J Produkty a.s. 36268518 146,37 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009821 Slúchadlá Jabra Evolve2 30 SE, USB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 208,80 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009786 čistiaci tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 868,53 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »