Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004039 Lavičky 50ks s operadlom + 30ks bez operadla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ecoprogress s. r. o. 50885049 70 567,44 € 19.05.2026 22.05.2026 Faktúra
1260004050 vyjadrenie k Cunovo II. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hydromeliorácie, štátny podnik 35860839 110,70 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260004017 čisteine areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 252,72 € 18.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003998 oprava a údržba AA978JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 69,20 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
1260004007 1 Poskytnuté služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ares Security Services, s.r.o. 35764007 159,90 € 18.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003979 refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 45 507,44 € 17.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003957 profi slúchadlá, náhradné návleky na slúchadlá, náhradné návleky na mikrofón Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SETRATON s.r.o. 31367461 1 028,00 € 16.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003955 SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 10km, (SFP moduly) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 25098314 226,82 € 15.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003930 Refakturácia odpadu + prejazdové kilometre za 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 675,53 € 15.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003873 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600857 - BERLIN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 505,00 € 14.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003883 Cheerleaders Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVAKIA CHEERLEADERS, s. r. o. 52472281 900,00 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003874 služby spojené s eventom Pakt Slobodných miest v Bratislave 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VB Management s.r.o. 53513657 4 957,60 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003920 VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Zsófia Kiss-Szemán nezadané 2 600,00 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003911 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 104,19 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003914 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003913 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003915 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003912 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003887 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 037,37 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003885 Fakturujeme Vám na zákiade súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na ,,Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 647,47 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003886 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysie Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 242,17 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003799 Dátová služba M2M pre kamery 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003801 Internet XL bez viazanosti 01.05-31.05 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 26,64 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003802 elektrina VO, správa odberných miest, refakturácia EE 3/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 251 516,23 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003775 LÚ a ZÚ komunikácií, časť 2-BA V., služby 04/2026 proforma objednávky OBP2600736, OBP2600556 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 100 182,45 € 13.05.2026 22.05.2026 Faktúra
1260003854 provízia za úhradu parkovného 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 8 721,34 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003826 Rozvoj MOS - modernizácia optickej trasy Bazova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 2 632,02 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003778 Office365 Extra File Storage 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTIP, a.s. 36785512 44,28 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003776 Hany Meličkovej 11_500486 13.04.2026 500486 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 11 757,51 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003795 Teplo Jurigovo námestie 1 2026/04 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 889,33 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »