Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007731 Oprava nedostatkov na bleskozvode, Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TESLA Technologies s. r. o. 50695801 3 305,50 € 09.09.2026 11.09.2026 Faktúra
1260007693 Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ODBORARSKE NAMESTIE 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 30,00 € 08.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007688 prenájom pozemkov za účelom realizácie dočasných úprav terénu za obdobie od 26. 6. 2026 do 31. 12. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 51733064 51,78 € 08.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007680 provízia za sprostredkovanie platby parkovného 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 7 310,31 € 08.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007590 autobusová preprava trase na trase Bratislava - Schwechat/Rak./ a Schwechat/Rak./- Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanislav Bohdan 33558884 550,00 € 07.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007611 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Tománková 5,7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 525,83 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007614 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na ohrev TV, dodávku TV a SV v BD na ul. Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 399,75 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007613 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 265,68 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007612 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 559,04 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007585 Poistenie zodpovednosti zamestnancov 01.07.2026-30.06.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 1 099,80 € 07.09.2026 11.09.2026 Faktúra
1260007596 upratovanie Podzáhradná 100B 2026/08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007584 psychologicke poradenstvo 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 592,00 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007603 Služby mobilnej siete 08/2026 // 310772221L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007605 Služby mobilnej siete 08/2026, 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 191,14 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007540 Revízia hasiacej techniky, B.D. Hany Melíčkovej 11A, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 188,19 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007541 Revízia hasiacej techniky, Hany Meličkovej 11B, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 195,57 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007536 Revízia hasiacej techniky, B.Dom Hany Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 182,04 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007571 Smaltované domové číslo 200x150 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 25,00 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007527 Odborná obsluha a dozor 8/2026, Budyšínska 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007530 Odborná obsluha a dozor 8/2026, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007528 Odborná obsluha a dozor 8/2026, Ondreja Štefánka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007529 Odborná obsluha a dozor 8/2026, Kopčianska 88. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007549 opravy a údržba Výťah: 2329012, Kopčianska 2970/88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 81,00 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007518 STAFFINO feedback platform 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 080,01 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007539 Ethernet Private Line Gunduličova 906/10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007533 Káva 9/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 212,02 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007548 SOC security monitoring 2026-08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007547 Navýšenie logov celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 799,50 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007455 nájomné 4Q/2026 (Púchovská, P+R Komisárky) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 31 395,01 € 03.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007484 Asistencia - kľúče v šachte, Výťah: 70000010957, Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 54,00 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »