Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003288 Tovar podľa Vašej objednávky: Meracia technika na vyhodnocovanie parametrov vnútorného prostredia; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Meratex, s.r.o. 43909213 2 595,30 € 30.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003236 Meracia technika na vyhodnocovanie teplotných parametrov prevádzky tepelných technologických celkov; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AREKO, s.r.o. 31377530 3 882,50 € 29.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003214 Meracia technika v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MACRO COMPONENTS s.r.o. 31562744 1 476,00 € 28.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003169 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 27.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003172 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 27.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003170 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 27.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003171 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 27.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003115 Oprava bytu č. 34 v BD Pribišová 8 - Objednávka číslo OBZ2600205 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 7 483,35 € 24.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003124 Fa za „Podrobný inžinierskogeologický prieskum – Mýtny domček Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AEGEO s. r. o. 51117584 2 066,40 € 24.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003096 ubytovanie v Penzióne na BIO FARME ZLATÝ HÝĽ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPE DEVELOPMENT, s.r.o. 36601781 280,00 € 24.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003125 Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012622482 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 -2 017,20 € 24.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003114 Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 110,00 € 24.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003073 Konferencia Green Building Summit 2026, 18.3.2026, 1xMAG Hrabovska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská rada pre zelené budovy 42182158 97,17 € 23.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260003085 Oponentský posudok technické studie pro MČ Bratislava-Lamač dle objednávky č. OBB2600153 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ORGREZ ECO s.r.o. 19058080 5 500,00 € 23.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260003093 Znalecký posudok SNM/26/026/LZ, zo dňa 03.03.2026, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 400,00 € 23.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003068 Attachtap užívatelia X Hlavné mesto Slovenskej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PET&SON Group s.r.o 53479068 7 860,93 € 23.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003074 CD/DVD ochranný obal, úhrada v hotovosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Datacomp s.r.o. 36212466 43,60 € 23.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003069 Zameranie inžinierskych sietí Šancova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANUP-GEO s. r. o. 56624328 184,50 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003077 refakturacia odťahu Antolská - SOSteam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 123,00 € 23.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003095 Aktualizácia projektu PBS pre obchodný priestor č. 1 a 3 v BD Muchovo Námestie č. 5,6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DSTeam s.r.o. 46659021 676,50 € 23.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003067 Papierové karty - Magistrát hlavného mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PET&SON Group s.r.o 53479068 1 230,00 € 23.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003058 Zabezpečenie Rodinného behu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NAŠA ATLETIKA 51151197 1 000,00 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003027 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600697 AMSTERDAM - Polesňák Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 429,00 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003057 Na záldade objednávky 0882600550 Vám fakturujem zabezpečenie cvičenia pre verejnost' Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Maroš Molnár – MOLFIT 35302178 1 000,00 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003052 dodávka tepelnej energie za obdobie 20.03. - 19.04.2026 , Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 9,10 € 22.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003053 dodávka tepelnej energie za obdobie: 19.03. - 18.04.2026 , Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7,45 € 22.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003056 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 296,00 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003026 Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KROS a.s. 31635903 14 223,47 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003025 Propagač ný materiál pre CDR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 179,57 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003049 vizitky 85x55mm_100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,55 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »