Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006723 vyúčtovanie SPP za 7/2026, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 498,26 € 07.08.2026 11.08.2026 Faktúra
1260006705 Fakturujeme Vám tovar Mestské tetovačky 200 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 671,58 € 06.08.2026 11.08.2026 Faktúra
1260006696 Oprava kávovaru DELONGHI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 212,79 € 06.08.2026 11.08.2026 Faktúra
1260006713 Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 6/2026 OBJ+KL pri KDF1260000022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 06.08.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006622 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 371,80 € 04.08.2026 10.08.2026 Faktúra
1260006580 servis a údržba výťahov 07/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006449 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 14,21 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006568 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006567 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 52,10 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006457 prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 107,06 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006572 kancelárske stoličky, 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 2 041,80 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006549 §3 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ KN v k.ú. Petržalka na Záporožskej 8, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 380,00 € 03.08.2026 10.08.2026 Faktúra
1260006584 Vykonané práce podľa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047), Tománková 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 216,00 € 03.08.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006419 technická kontrola defibrilátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 408,36 € 30.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006407 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 385,00 € 30.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006414 000009 Odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 1 082,40 € 30.07.2026 11.08.2026 Faktúra
1260006388 Oprava hasiaceho prístroja T.S. Ondreja Štefánika 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 750,30 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006409 oprava a údržba BT710HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 063,96 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006385 oprava a údržba BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 687,46 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006408 oprava a údržba AB977DC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 33,89 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006410 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 775,00 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006391 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006393 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 210,08 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006392 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 135,52 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006369 chybne zaevidovaná faktúra 1260003031 o 800 € - dorátaný rozdiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 800,00 € 29.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006382 vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.06.2026 - 24.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 198,01 € 29.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006379 grafické zalomenie pre mestský informačný magazín in.ba - dvojčíslo 08-09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 29.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006376 Káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 870,49 € 29.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006360 Upratovacie služby — upratanie priestoru Česká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Clever clean 13 s. r. o. 56686960 116,85 € 28.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006351 oprava a údržba BT198HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 322,70 € 28.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »