Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007590 autobusová preprava trase na trase Bratislava - Schwechat/Rak./ a Schwechat/Rak./- Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanislav Bohdan 33558884 550,00 € 07.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007540 Revízia hasiacej techniky, B.D. Hany Melíčkovej 11A, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 188,19 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007541 Revízia hasiacej techniky, Hany Meličkovej 11B, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 195,57 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007536 Revízia hasiacej techniky, B.Dom Hany Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 182,04 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007571 Smaltované domové číslo 200x150 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 25,00 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007441 Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 7/2026 OBJ+KL pri KDF1260000022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 02.09.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007449 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 443,99 € 02.09.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007446 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 02.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007431 servis a údržba výťahov 08/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 02.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007426 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 01.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007414 Export databazy použitia č ipov v BD na ul. Muchovo nám. 5, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProElins, s.r.o. 44666527 40,00 € 01.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007409 Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 736,52 € 01.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007379 Servis Výťah: 70000011176, Hany Meličkovej 11 B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007360 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,47 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007358 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007359 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 7,37 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007353 Káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 870,49 € 31.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007372 Tabula_cyklotrasy z POO_450x340_6ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 177,12 € 31.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007371 nálepky na dvere sem/tam_2vizuály/16ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 110,70 € 31.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007365 údržba a opravy výťah: 2329014 a 2329015, Kopčianska 2984/90, 01.08.2026 - 31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 31.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007329 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 28.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007327 Zmluvný servis výťahov 08/2026, Magistrát Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 135,52 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007328 zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 210,08 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007326 Zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 a Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007351 Čistenie trasy na podujatie Letape Slovakia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 1 240,04 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007345 oprava a údržba BT710HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,55 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007350 oprava a údržba: BT 586 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,22 € 28.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007348 oprava a údržba: BL 551 CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 92,63 € 28.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007337 Vodné, stočné, zrážky 27.07.2026 - 26.08.2026, PD Ľ. Fullu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 81,70 € 28.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007308 oprava a údržba BT026AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 150,02 € 27.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »