Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006229 opravu bytu A.3.1 v BD Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Invest RG s.r.o. 51073099 3 755,30 € 22.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006227 opravu bytu 33 v BD na ul. Hany Meličkovej 11A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Invest RG s.r.o. 51073099 8 437,02 € 22.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006205 Vyhotovenie geometrického plánu č. 937/25 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 22.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006197 Delia provízia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 0,58 € 22.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006203 Oprava regulačnej stanice 1,00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 838,86 € 22.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006224 rekonštrukciu byte 21 v BD na ul. Kopčianska 86, Bratislava stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na refer.10285. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Invest RG s.r.o. 51073099 10 872,94 € 22.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006225 Rekonštrukcia bytu 20 v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A - stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na ref.č.10285 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Invest RG s.r.o. 51073099 7 975,12 € 22.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006140 čistiace a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 98,93 € 21.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006141 Rukavice latexové 100ks M - NEPUDR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 70,85 € 21.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006168 oprava vstupných dverí - nastavenie pántov, Stavbárska 42 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Milan Magula Jr. 30160847 200,00 € 21.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006078 oprava a údržba BT712HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 18,51 € 20.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006111 Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Tománkova 7, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 186,10 € 20.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006109 Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 256,58 € 20.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006110 Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Tománkova 5, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 245,63 € 20.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006094 RWB 2000 - Richtlinien fOr die wegweisende Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FGSV Verlag GmbH 51,06 € 20.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006072 náklady za energie a služby 04-06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DDM Trade, spol. s r.o. 36387371 7 520,65 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006096 Na základe cenovej ponuky zo dna 08.06.2026 fakturujeme Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vedou proti komárom, s.r.o. 46783181 260,15 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006112 Provízia za predaj parkovného za 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 90,61 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006100 Spotreba el. energie 6/26 (P+R Komisárky, areál Puchovská 16) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 26,14 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006115 provízia za predaj parkovného - 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 4,04 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006114 provízia za predaj parkovného za 06/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 17,36 € 20.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006068 médium Verbatim DVD-R 16x, 100 ks CakeBox Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 83,96 € 17.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006065 Rozny material Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 391,14 € 17.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006064 oprava a údržba BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 603,65 € 17.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006051 sprej obranný, 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 591,64 € 16.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006005 Vykonané práce podfa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,71 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006038 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006036 PU č.: 957 426 0339, BT826HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006044 oprava a údržba BA908NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 86,19 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006021 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 134,80 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »