Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005026 odpad 200201+prejazdové kilometre za obdobie 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 564,61 € 16.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260005066 Služby coworkingu za obdobie 1.5.2026 - 31.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské centrum služieb 55365493 6 642,00 € 16.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260005062 vydanie 6-7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJUŠKA s. r. o. 57402817 570,00 € 16.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260005030 Fakturujeme Vám rekonštrukciu byt č.410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 986,46 € 16.06.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004940 Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 949,90 € 15.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260005003 Vybrane otazky DPH II. - urcenie danoveho rezimu, 12.5.2026, 1xMAG (Safrankova), online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 42499500 40,00 € 15.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004925 služby mobilnej siete 05/2026 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 873,73 € 11.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004902 POHAR 9993/34 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 35,11 € 11.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004906 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004907 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 52,10 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004917 Výrub nevhodných náletových drevín, Janíkov dvor, 21.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 2 407,17 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004903 Polep tabul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 258,30 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004926 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 33,15 € 11.06.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004889 Členský poplatok na rok 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) / Membership fee for 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská rada pre zelené budovy 42182158 338,36 € 10.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004829 letenky BTS KSC Antal, Borko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 212,00 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004882 Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600789 technické zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Optio, s.r.o. 44482108 4 211,52 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004893 Čistenie - statická doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 412,09 € 10.06.2026 18.06.2026 Faktúra
1260004890 Orez stromu, Kopčianska, 29.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 179,31 € 10.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004895 Výrub stromu 4 ks, Eisteinova, Smolenická, 28.05.2026 + frézovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 102,14 € 10.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004840 Oprava podľa servisnej správy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 172,20 € 10.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004897 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004896 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004898 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004816 Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.06.2026 - 02.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,43 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004850 Vysokotlakové čistenie 05.06.2026, centrum mesta Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IB Rein, s.r.o. 35896582 369,00 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004858 Smetné koše MHD 120ks - odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EAST-WEST SK, s.r.o. 36565431 13 726,80 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004881 Na základe Vašej objednávky č. OBB2601029 Vám fakturujeme občerstvenie pre organizačný tím PB 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Terkov gastro s.r.o. 44674198 104,85 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004815 Česká internet -03.06.2026 - 02.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 32,19 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004839 Nájomné - 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 324,11 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004885 internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.06.2026 do: 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 10.06.2026 24.06.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »