Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005954 2194 - Stojan na noviny, výška 110 cm - - 3ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMOS spol. s r.o. 35890941 261,14 € 15.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005928 PU č.: 957 420 5903, AA162TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 15.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005943 Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 6/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 2 187,18 € 15.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005811 mesačné a iné poplatky 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 10.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005799 Refakturácia odpadu 06/2026, BA IV. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 676,92 € 10.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005807 Čistenie, orez vegetácie na podjazdnú výšku 4m a do vzdialenosti 0,5m od okraja cyklotrasy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 7 302,87 € 10.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005803 Strojové čistenie cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 115,09 € 10.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005800 Čistenie - statická doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 412,09 € 10.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005728 sada signalizačných diskov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firesystem, s.r.o. 44543697 2 384,35 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005729 odchytové rukavice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firesystem, s.r.o. 44543697 382,29 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005717 Na základe zaslanej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu/údržbu požiarnych klapiek v objekte ZUŠ Panenská 11, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIREcontrol s. r. o. 46388915 233,70 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005746 Fakturujeme Vám Preskúšavanie komína ku kolaudácii_AB Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OBI Centrum, spol. s r.o. 36231312 184,50 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005741 Záväzné vyjadrenie o existencii trás podzem.vedení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energotel, a.s. 35785217 46,00 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005747 2N IP interkom - externá RFID čítačka 13.56MHz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WESTech, spol. s r.o. 35796111 600,31 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005718 ďalekohľad, 3ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAPIER s.r.o. 44565445 885,00 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005734 Polievanie okolie ŠH Pionierska - NEPLATIŤ, Dobropis KDF1260005740 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 1 726,92 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005720 Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005740 Polievanie okolia ŠH Pionierska - Dobropis ku KDF1260005734 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 -1 726,92 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005735 refundácia 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 12 096,60 € 09.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005736 refundácia 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 006,70 € 09.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005737 refundácia 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 10 458,30 € 09.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005732 Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B-cyklo s.r.o. 52270670 1 560,41 € 09.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005779 servis a oprava klimatizácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACEA s.r.o. 46969055 296,00 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005726 Služby coworkingu za obdobie 1.6.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské centrum služieb 55365493 6 642,00 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005719 20260603_Sťahovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 511,68 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005752 Kábel predlžovac ° 3 zásuvkový /10m/ s vypina T om Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TSV GROUP s.r.o. 48120308 115,44 € 09.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005731 Konferencia Cyklomestá 2026, 10.6.2026, 2xMAG (Spanielova, Polakova), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cyklokoalícia 31800394 198,00 € 09.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005738 Doprava k objednávke č . OB2501832 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bauintegra, s.r.o. 50424165 590,40 € 09.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005745 ST3557000019 CK kantovka 28/14/6,5 (R 3,5) - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bauintegra, s.r.o. 50424165 2 631,59 € 09.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005777 nástenka korková, 180 × 120 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 88,24 € 09.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »