Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008984 zrážky 10/2024 Bazovského 1087/4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,43 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008978 zrážky 10/2024 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66 999,66 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008981 zrážky 10/2024, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 658,21 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008975 E-kupóny 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 43 192,14 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009046 prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 322,56 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009026 potlač, perá pre OSO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 203,40 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009027 Pero gul. BETA, speciálne pre OSO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 252,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009004 prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 7 986,88 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009024 servis a údržba výt'ahov 10/2024, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 60,08 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009025 servis a údržba výt'ahov 10/2024, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 50,92 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009023 servis a údržba výťahov 10/2024, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 72,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009047 prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 80,64 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009020 spotrebný tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 601,20 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008970 FIX Internet a Dáta 01.11.2024 - 30.11.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 117,36 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008969 FIX Internet a Dáta 01.11.2024 - 30.11.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 1 054,55 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008971 Predaj HW 31.10.2024 - 31.10.2024 2ks PoE switch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 1 680,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008968 FIX Internet a Dáta 01.11.2024 - 30.11.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 207,60 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008954 Vyhotovenie geometrického plánu č. 666/24 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 118,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008957 Vyhotovenie geometrického plánu č. 670/24 v k.ú. Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 235,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008960 Vyhotovenie geometrického plánu č. 664/24 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 228,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008953 Vyhotovenie geometrického plánu č. 652/24 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 369,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008959 Vyhotovenie geometrického plánu č. 671/24 v k.ú. Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 196,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008962 Vyhotovenie geometrického plánu č. 660/24 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 275,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008963 Vyhotovenie geometrického plánu č. 659/24 v k.ú. Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008955 Vyhotovenie geometrického plánu č. 668/24 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 118,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008961 Vyhotovenie geometrického plánu č. 662/24 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008956 Vyhotovenie geometrického plánu č. 669/24 v k.ú. Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 235,00 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009053 Elektroinštalačný materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELRON Elektro s.r.o. 35933747 653,43 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008998 Chránič EVOK4B1603 prúdový kombinovaný elektronický Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELRON Elektro s.r.o. 35933747 96,74 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008974 E-kupóny-stravné 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 21 431,40 € 05.11.2024 02.12.2024 Faktúra