Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002342 1.Epizóda BA-LIFE 1 - 6/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 See & Go, s.r.o. 45937044 889,29 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002336 Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 642,06 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002346 oprava výťahu Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002348 oprava výťahu Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002335 Záhradnícke služby - výsadba a starostlivosť o dreviny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Falcon Intl. s.r.o. 47213531 29 778,79 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002343 Detská medaila so stuhou 200 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 144,60 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002329 Business internet access 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002351 upratovacie práce 03/2025, Tománková č. 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002361 deratizácia - CVČ Štefánikova 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 72,47 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002363 deratizácia - CVČ Gessayova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 101,45 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002360 deratizácia - CVČ Hlinícka 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 101,45 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002362 deratizácia - CVČ Kulíškova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 92,74 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002365 Ladowarka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EL-KAS Wlodzimierz Krupiňski 7691141361 54,70 € 02.04.2025 22.04.2025 Faktúra
1250002353 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 239,26 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002341 aktivácia vstupných čipov pre elektronický zabezpečovací systém - kynológia Kramerov lom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 68,88 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002358 obálky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 296,37 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002357 papier kop. biely A4,A3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 392,98 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002355 výmena mreží UV-Palmová ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 390,00 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002354 frézovanie nerovností na vozovke Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 24 533,50 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002366 vypracovanie projektovej dokumentácie k mostnému objektu M 181 na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou a železnicou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HADE s. r. o. 52675084 107 502,00 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002345 Dodanie 6x výrobkov z dreva a koordinovanie workshopu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 woody s.r.o. 56682077 3 650,00 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002325 vodné,stočné Batkova 2, 02.03.2025 - 01.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,32 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002327 vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.03.2025 - 01.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 179,37 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002344 Revitalizácie ulice Kataríny Brúderovej - inžinierska činnosť pre stavebné povolenie a expedícia PD pre realizáciu stavby ZAPOJIŤ 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Livinark s.r.o. 51401975 7 380,00 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002371 elektrina 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 908,45 € 02.04.2025 02.05.2025 Faktúra
1250002374 elektrina 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 480,00 € 02.04.2025 03.05.2025 Faktúra
1250002331 Zahraničná konektivita 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 615,00 € 02.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002332 Služby dátového centra (racky) 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 6 747,57 € 02.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002356 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 48,21 € 02.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002364 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 30,52 € 02.04.2025 16.05.2025 Faktúra