Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240005038 vodné Gorkého, 27.05.2024 - 26.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 56,28 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005040 vodné,stočné Laurinská 7, 27.05.2024 - 26.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 326,80 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005034 vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.05.2024 - 26.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 717,02 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005032 Zabezpečenie vzdelávania dňa 26.6.2024 na komunitnej akcii Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Odyseus 31788734 400,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005025 služby poskytnuté v rámci Rozvojového programu pre nových vedúcich pracovníkov 04/2024 (Kostroš, Szabo, Ciferska, Lachka) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 1 080,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005026 služby poskytnuté na základe objednávky OTS2401295 (presný rozpis vid faktura) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 9 914,40 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005041 prehliadky a servis zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 80,64 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240004991 Vyťahovanie zbernej nádoby (1100l) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 78,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005044 Údržba vismo 04-06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 750,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005024 Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.05.2024 - 28.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 130,62 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004990 servis a údržba výťahov 06/2024, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005097 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 61,81 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004987 spoluúčasť PU 9572553496, BA XB004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005089 oprava a úržba BT 904 IG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 21,79 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004999 vyúčtovanie služieb spojených s užívaním NP za rok 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 3 920,42 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005078 Architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Michal Bogár, autorizovaný architekt 17359252 3 999,60 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005072 Úprava riadenia na križovatke BA427 Harmincova - Lamačská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 560,00 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005073 Záklopy s dopravnou značkou ako náhrada za svetelné majáky na križovatke BA270, BA271 a BA 333 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 650,00 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005070 Nosiče balistických plátov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TwoF, s.r.o. 51134187 5 805,60 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005075 architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Ľudovít Urban, autorizovaný architekt 11922532 3 333,00 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004985 Servis a údržba vý t' ahu 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 66,00 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005042 prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 322,56 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005077 Lavička s operadlom 60ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 49 248,00 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
1240005023 E-kupóny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 43 725,58 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
1240005066 prehliadka Michalskej veže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 208,00 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
1240005100 oprava a údržba BT 312 DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 248,38 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
1240005087 údržba zelene podľa objednávky OTS2401863 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 169,12 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
1240005050 odstránenie havarijného stavu poškodenej omietky a vlhnúcej steny, PP ukončit objednávku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 868,62 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
1240005048 odstránenie havarijného stavu vytápania z rozvodov ÚK, Uršulínska 6/kanc.2.p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 590,42 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
1240005051 odstránenie havarijného stavu nefunkčných vodovodných uzáverov vo vodovodnej šachte, Hlavné nám. ukončit objednávku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 565,36 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra