Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001118 vodné,stočné,zrážky Záporožská 1165/5, 18.01.26 - 17.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 234,84 € 20.02.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001112 vodné,stočné,zrážky Záporožská 1220/8, 18.01.26 - 17.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 535,06 € 20.02.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001113 Vodné Sad J. Kráľa, 18.01.26 - 17.02.26, Číslo odberu: OM00009076 Adresa odberu: Sad J. Kráľa 851 01 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 20.02.2026 18.05.2026 Faktúra
1260001101 oprava a údržba BT 055 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 107,91 € 19.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260001100 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 120,00 € 19.02.2026 04.03.2026 Faktúra
1260001090 oprava výťahu H.Meličkovej 11A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 19.02.2026 04.03.2026 Faktúra
1260001091 oprava výťahu Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 136,50 € 19.02.2026 04.03.2026 Faktúra
1260001089 oprava výťahu Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 172,75 € 19.02.2026 05.03.2026 Faktúra
1260001094 znalecký posudok č. 14/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 324,00 € 19.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001093 znalecký posudok č. 21/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 377,00 € 19.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001105 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,31 € 19.02.2026 20.03.2026 Faktúra
1260001104 Poradenstvo pri riadení projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 4 201,68 € 19.02.2026 20.03.2026 Faktúra
1260001097 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 12.02.2026 Muchovo nám.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 56,14 € 19.02.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001098 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 05.02.2026 Muchovo nám.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 69,47 € 19.02.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001103 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 03.02.2026 Muchovo nám. 92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 28,31 € 19.02.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001096 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 10.02.2026 Muchovo nám.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 80,00 € 19.02.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001097 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 12.02.2026 Muchovo nám.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 56,14 € 19.02.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001095 vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.01.26 - 15.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 536,78 € 19.02.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001103 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 03.02.2026 Muchovo nám. 92, Byt A.7.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 28,31 € 19.02.2026 02.04.2026 Faktúra
1260001061 Statický posudok 1. fáza objektu Kina Mladosť na Hviezdoslavovom námestí č.17 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 4 416,73 € 18.02.2026 20.02.2026 Faktúra
1260001079 Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac január 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 324 505,69 € 18.02.2026 24.02.2026 Faktúra
1260001059 dodávka tepla vyúčt. 01-12/2025, Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 510,81 € 18.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260001071 dodávka tepla vyúčt. 01-12/2025, Kadnárova 98, vrátili nám 2932,52 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 -2 932,52 € 18.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260001078 oprava a údržba BT 690 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 12,36 € 18.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260001087 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za január 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 456 074,26 € 18.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260001077 oprava a údržba BL 084 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 408,06 € 18.02.2026 04.03.2026 Faktúra
1260001075 Aktualizácia dopravno-plánovacích softvérov PTV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Ripka - IR DATA 34445102 33 812,70 € 18.02.2026 06.03.2026 Faktúra
1260001074 PHM 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 919,47 € 18.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001070 zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 3 738,16 € 18.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001058 Pracovná obuv Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rekatro s.r.o. 55928188 446,79 € 18.02.2026 17.03.2026 Faktúra