Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240001144 neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora - BA Ružinov". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 360,00 € 19.02.2024 21.03.2024 Faktúra
1240001166 neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 12 906,00 € 19.02.2024 21.03.2024 Faktúra
1240001167 závoz na inštitúcie materiálov in.ba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 696,86 € 19.02.2024 21.03.2024 Faktúra
1240001162 dodanie služieb: Minimalizácia zmenových konaní v investičných projektoch výstavby 1/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 1 356,00 € 19.02.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001163 dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a naviac práce 1/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 546,00 € 19.02.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001164 za dodanie služieb: Aplikačná podpora pre Zmenové konanie v investičných projektoch výstavby 1/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 229,50 € 19.02.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001165 dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk 1/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 1 485,00 € 19.02.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001177 elektrina vyúčt. 01/2024,Hradská 21,Pri Čiernom lese 1, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 23 872,07 € 19.02.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001141 Oprava požiarnych uzáverov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 hukoflek group, s. r. o. 46459782 2 413,20 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
1240001152 oznámenie ročných údajov o vypustených emisiách z kotolne ubytovne Fortuna na Agátovej 1/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REGULATERM spol. s r.o. 35694858 156,00 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
1240001168 Zabezpečenie cateringových služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 804,98 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
1240001148 služby parkovania 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 164,17 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
1240001149 provízia za predaj parkovného 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 95,94 € 19.02.2024 25.03.2024 Faktúra
1240001169 elektrina vyúčt. 01/2024, Galvaniho 2A - Vrátené z SSÚC, nepatrí OSÚTO. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 349,04 € 19.02.2024 09.04.2024 Faktúra
1240002072 elektrina vyúčt. 01/2024, O.Štefanka 3110/,26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 864,28 € 19.02.2024 12.04.2024 Faktúra
1240001126 elektrina opravná fa 18.4.-31.12.2023, Rezedová 3,byt 95 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -14,63 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
1240001127 elektrina opravná fa 19.9.-31.12.2023, rezedová 3, byt 241 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -36,37 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
1240001133 Rozvoj,prevádzka a ädržba MOS-HMBA-MSK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 1 016,59 € 16.02.2024 04.03.2024 Faktúra
1240001121 Vodné 6. 11. 2023 31. 12. 2023, Pod Magurou,Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 80,12 € 16.02.2024 04.03.2024 Faktúra
1240001124 činnosť stavebného dozoru 01/2024"Nosný systém MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 72 264,00 € 16.02.2024 15.03.2024 Faktúra
1240001130 oprava dopr.zábradlí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 195,99 € 16.02.2024 15.03.2024 Faktúra
1240001134 Asistenciu pri montáži kamerového systému v kabíne výťahu Budyšínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 64,80 € 16.02.2024 15.03.2024 Faktúra
1240001131 CTL_2percenta_30ks CTL_Terezka_30ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 16.02.2024 21.03.2024 Faktúra
1240001132 výroba a prelep tabúl Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 810,00 € 16.02.2024 21.03.2024 Faktúra
1240001137 vizitky, letáky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 456,00 € 16.02.2024 21.03.2024 Faktúra
1240001135 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 15 714,30 € 16.02.2024 25.03.2024 Faktúra
1240001091 BT-026AS oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 11,72 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
1240001092 BL-688TY oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 44,56 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
1240001093 BL-670TY oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 45,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
1240001094 BT-184HJ oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,80 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra