1240004807 |
inženýring k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 763,44 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004806 |
zpracování dokumentace ve stupni DRS k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 243,47 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004805 |
zpracování dokumentace ve stupni DRS k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 495,39 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004785 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
967,68 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004736 |
Flipchart magnetický YSA 2 plus s vysúvacími ramenami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
228,00 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004737 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 399,67 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004784 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
439,27 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004786 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
967,68 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004789 |
Upgrade licencií grafického systému KOKEŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C G S spol. s r. o. |
00698202 |
|
2 025,60 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004740 |
nájom parkovacích automatov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004738 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 366,93 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004739 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
10 180,46 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004732 |
sanácia oporného múru na ul. L.Fullu, MC Karlova Ves - Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
136 123,00 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004729 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 519,27 € |
18.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004723 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401367 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 429,83 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004724 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401369 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 487,28 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004719 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401466 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 813,35 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004721 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400234 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
67,20 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004726 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 576,86 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004720 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
51 124,19 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004725 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 180,40 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004722 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401366 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 358,94 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004753 |
orez stromu - diaľničné vetvy V1,V2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 491,48 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004747 |
Dopravné značenie zadanie 1 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
14 784,74 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004778 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 17.05.2024 - 16.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004818 |
výmena prepadnutého ul.vpustu na Ružinovskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
775,13 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004742 |
Servisná prehliadka Daikin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ksmart s.r.o. |
46892052 |
|
144,00 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004816 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
753,24 € |
18.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004809 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 192,40 € |
18.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004727 |
personálne a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania pre Nočnú pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
60,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |