Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004807 inženýring k zakázce Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 1 763,44 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004806 zpracování dokumentace ve stupni DRS k zakázce Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 3 243,47 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004805 zpracování dokumentace ve stupni DRS k zakázce Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 3 495,39 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004785 Papier kop. biely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 967,68 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004736 Flipchart magnetický YSA 2 plus s vysúvacími ramenami Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 228,00 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004737 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 399,67 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004784 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 439,27 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004786 Papier kop. biely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 967,68 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004789 Upgrade licencií grafického systému KOKEŠ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 C G S spol. s r. o. 00698202 2 025,60 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004740 nájom parkovacích automatov 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 6 232,56 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004738 bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 4 366,93 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004739 personálne náklady, podiel správnej réžie 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 10 180,46 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004732 sanácia oporného múru na ul. L.Fullu, MC Karlova Ves - Dlhé diely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MBM-GROUP, a.s. 36740519 136 123,00 € 18.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004729 PHM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 519,27 € 18.06.2024 16.07.2024 Faktúra
1240004723 údržba zelene podľa objednávky OTS2401367 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 429,83 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004724 údržba zelene podľa objednávky OTS2401369 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 20 487,28 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004719 údržba zelene podľa objednávky OTS2401466 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 813,35 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004721 údržba zelene podľa objednávky OTS2400234 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 67,20 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004726 údržba zelene podľa objednávky OTS2400497 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 576,86 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004720 údržba zelene podľa objednávky OTS2401465 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 51 124,19 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004725 údržba zelene podľa objednávky OTS2401370 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 180,40 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004722 údržba zelene podľa objednávky OTS2401366 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 12 358,94 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004753 orez stromu - diaľničné vetvy V1,V2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 491,48 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004747 Dopravné značenie zadanie 1 POD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 14 784,74 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004778 vodné, stočné Haanova B2-46, 17.05.2024 - 16.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 55,86 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004818 výmena prepadnutého ul.vpustu na Ružinovskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 775,13 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004742 Servisná prehliadka Daikin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ksmart s.r.o. 46892052 144,00 € 18.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004816 čistiace a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VHM Corp s. r. o. 53898834 753,24 € 18.06.2024 19.07.2024 Faktúra
1240004809 elektrina vyúčt. 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 7 192,40 € 18.06.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004727 personálne a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania pre Nočnú pomoc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 60,00 € 18.06.2024 01.08.2024 Faktúra