Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230010339 elektrina vyúčt. 11/2023, Gagarinova 9082 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 297,25 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010344 elektrina vyúčt. 11/2023, Vajanského nábr.12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 396,00 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010336 elektrina vyúčt. 11/2023, Dolnozemská cesta 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 620,69 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010340 elektrina vyúčt. 11/2023, Gagarinova 9082 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 423,94 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010320 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 8 737,22 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010321 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 13 043,64 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010313 čistenie komunikácií 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 144 197,51 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010312 čistenie komunikácií 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 170 738,42 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010325 ZDZ P+R navigácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 936,84 € 12.12.2023 18.01.2024 Faktúra
1230010308 výmena signalizácie riadením chodca v križ. BA604 s pridaním stožiara CSS - Vajanského nábrežie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 9 716,52 € 12.12.2023 16.04.2024 Faktúra
1230010290 vyčistenie kont.stojiska 11/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 84,00 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
1230010291 vyčistenie kont.stojiska 11/2023, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 81,65 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
1230010293 odstavenie stupačky ÚK, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOTERM, s.r.o. 36704296 44,24 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
1230010275 upratovacie práce 11/2023, Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
1230010289 dodávka a montáž zvislej schodiskovej plošiny SIGMA, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 14 985,00 € 11.12.2023 29.12.2023 Faktúra
1230010274 balená voda Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,93 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010276 elektrina opravná fa 2.1.-20.4.2023, Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -3,19 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010277 elektrina opravná fa 1.1.-10.3.2023, Vajanského nábr.11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -0,78 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010278 elektrina opravná fa 1.1.-10.3.2023, Vajanského nábr.11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -4,69 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010279 elektrina opravná fa 1.1.-16.3.2023, H.Meličkovej 11A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -5,21 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010280 elektrina opravná fa 1.1.-16.4.2023, Jasovská 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -0,06 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010281 elektrina opravná fa 04/2023, Čapajevova 26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -283,07 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010282 elektrina opravná fa 03/2023, Čapajevova 26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -300,52 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010283 elektrina opravná fa 02/2023, Čapajevova 26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -273,97 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010284 elektrina opravná fa 01/2023, Čapajevova 26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -310,10 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010285 elektrina opravná fa 04/2023, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -51,74 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010286 elektrina opravná fa 03/2023, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -51,70 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010287 elektrina opravná fa 02/2023, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -48,58 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010288 elektrina opravná fa 01/2023, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -52,74 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1230010217 odb.publikácie - ŠKOLA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra