1230010339 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
297,25 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010344 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
396,00 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010336 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
620,69 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010340 |
elektrina vyúčt. 11/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
423,94 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010320 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 737,22 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010321 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
13 043,64 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010313 |
čistenie komunikácií 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
144 197,51 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010312 |
čistenie komunikácií 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
170 738,42 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010325 |
ZDZ P+R navigácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
936,84 € |
12.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010308 |
výmena signalizácie riadením chodca v križ. BA604 s pridaním stožiara CSS - Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 716,52 € |
12.12.2023 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010290 |
vyčistenie kont.stojiska 11/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230010291 |
vyčistenie kont.stojiska 11/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230010293 |
odstavenie stupačky ÚK, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
44,24 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230010275 |
upratovacie práce 11/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230010289 |
dodávka a montáž zvislej schodiskovej plošiny SIGMA, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 985,00 € |
11.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230010274 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
11.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010276 |
elektrina opravná fa 2.1.-20.4.2023, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-3,19 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010277 |
elektrina opravná fa 1.1.-10.3.2023, Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-0,78 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010278 |
elektrina opravná fa 1.1.-10.3.2023, Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-4,69 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010279 |
elektrina opravná fa 1.1.-16.3.2023, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-5,21 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010280 |
elektrina opravná fa 1.1.-16.4.2023, Jasovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-0,06 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010281 |
elektrina opravná fa 04/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-283,07 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010282 |
elektrina opravná fa 03/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-300,52 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010283 |
elektrina opravná fa 02/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-273,97 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010284 |
elektrina opravná fa 01/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-310,10 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010285 |
elektrina opravná fa 04/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-51,74 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010286 |
elektrina opravná fa 03/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-51,70 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010287 |
elektrina opravná fa 02/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-48,58 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010288 |
elektrina opravná fa 01/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-52,74 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230010217 |
odb.publikácie - ŠKOLA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |