Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008274 vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,52 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008255 Externá dokovacia stanica AXAGON Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 91,51 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008273 vodné,stočné Biela 6,10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,14 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008286 dodávka tepelnej energie 09/2024, Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 519,77 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008172 údržba zelene podľa objednávky OTS2400292 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 15 343,10 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008173 údržba zelene podľa objednávky OTS2402983 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 945,92 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008180 Riadenie projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prolivea, s. r. o. 47463775 1 495,00 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008181 KOSS CS/100 sluchatka s mikrofonom USB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 1 324,80 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008182 dodané drobné občerstvenie na rozlúčku s riaditeľom BTB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 662,42 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008183 dodané drobné občerstvenie na podujatie "Rozhovory o vízii mesta" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 149,60 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008215 znalecký posudok č. 121/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 600,00 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008216 znalecký posudok č. 120/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 464,00 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008232 toal.papier, vrecia,rukavice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VHM Corp s. r. o. 53898834 216,24 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008271 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,51 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008272 vodné,stočné Rudnayovo nám.4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 50,28 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008275 vodné,stočné Uršulínska 6, 10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,86 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008175 vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.09.2024 - 10.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 676,52 € 11.10.2024 11.11.2024 Faktúra
1240008253 pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 5 280,60 € 11.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008229 opravná faktúra k 90057050 Budyšínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -9 692,74 € 11.10.2024 19.12.2024 Faktúra
1240008126 spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10-12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 258,93 € 09.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240008099 Nájom za výdajník vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 114,00 € 09.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240008075 vložné na medzinárodnú konferenciu DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, Herceg, Fašungová, Pešková, Gerčák Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 405,00 € 09.10.2024 21.10.2024 Faktúra
1240008140 refundácia bonusových PCL 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 6 827,50 € 09.10.2024 21.10.2024 Faktúra
1240008085 dodávka tepelnej energie 09/2024, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 612,62 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008087 dodávka tepelnej energie 09/2024, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 5 649,60 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008152 Elektrina 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,51 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008104 Internet XL bez viazanosti 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 25,99 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008103 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,29 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008089 pokuta za oneskorenú úhradu VS 511118099 Duspama objekt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 12,19 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008153 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra