1240003463 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
9 192,35 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003465 |
demontáž,montáž čerpadiel na ČS Kozia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
432,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003479 |
Znalecký posudok 14/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ivan Cebro, znalec |
37293974 |
|
720,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003580 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 922,51 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003581 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 563,31 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003582 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 841,03 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003529 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.04.2024 - 07.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 613,36 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003575 |
autorský dozor 01,02,03/2024 " Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janikov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
53 773,20 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003557 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
6 816,72 € |
10.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003558 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
3 930,00 € |
10.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003559 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
300,90 € |
10.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003444 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400056 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
289,44 € |
07.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003405 |
Tubus na poháriky vrat. obal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003406 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003407 |
Tubus na poháriky vrat. obal,Lucka,pohár papierový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
212,40 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003418 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 025,18 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003430 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
6 720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003422 |
Tématický monitoring za apríl 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003390 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003391 |
Poplatky za služby/tovar 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003395 |
Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003413 |
Ethernet Line 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003434 |
Faktúra za prepravnú a pohotovostnú službu od 1.2.2024 za 22 nocí pohotovosti ( 220 hodín) a celkovo 20 prevozov ľudí bez domova (prevezených 21 osôb) v rámci zimného protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
2 112,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003436 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003399 |
Kärcher VC 3 Bersáčkový vysávač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
99,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003412 |
Cisco certifikačná skúška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
372,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003410 |
SOC security monitoring 2024-04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003431 |
vodné,stočné Pionierska 16, 06.11.2023 - 05.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47,48 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003394 |
stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3459/7 vo výmere 54 m2, a časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3459/21 vo výmere 6 m2, zapísaných na LV č. 1748 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
290,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003403 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka osobám s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
5 606,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |