Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240007951 upratovanie ARCHÍVU na Markovej 1, 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 300,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007943 upratovanie po búraní a maliaroch v obj. Mičurin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 480,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007947 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac september Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 500,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007950 čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 100,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007948 čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za september 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 10 260,96 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007944 upratovacie práce za mesiac september 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 572,80 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007945 denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 , 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 967,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007946 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7 za mesiac september Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 400,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007949 čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca, 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 6 892,97 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007952 upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za september 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 292,85 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007931 oprava a údržba BL227OI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 119,16 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007932 oprava a údržba BL 110 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 293,62 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007937 oprava a údržba BT 573 CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007929 oprava a údržba BT 242 CS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007935 oprava a údržba AA 811 EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007942 pokládka koberca CDR Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VIRTU s.r.o. 50552821 967,42 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007956 realizácie v rámci projektu UNICEF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 5 860,00 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007923 vodné,stočné Batkova 2, 02.09.2024 - 01.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 50,47 € 04.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007924 vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.09.2024 - 01.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 98,06 € 04.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007921 pohotovostná havarijná služba za byty 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 135,49 € 04.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007922 pohotovostná havarijná služba za nebyty 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 289,36 € 04.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007957 Trenčianska ul.III.etapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 146 180,86 € 04.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240007958 Trenčianska ul.I.etapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 182 355,77 € 04.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240007940 aktualizácia EHB pre stavbu "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3S-Projekt, s.r.o. 36746312 960,00 € 04.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240007954 rádiokomunikačné služby 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 5 889,72 € 04.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240007941 dodávka kobercov Dom hudby Panenská 11 nezapájať! Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KORATEX a.s. 31332277 16 917,36 € 04.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240007930 sťahovacie služby 09/2024 Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 6 207,36 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
1240007963 PHM 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 588,36 € 04.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240007955 dodávka a montáž klimatizácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 27 750,38 € 04.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240007888 Prednaska v oblasti BOZP a OPP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Branislav Šilhár 46274715 120,00 € 03.10.2024 09.10.2024 Faktúra