Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003281 zrážky 04/2024, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,30 € 02.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003282 zrážky 04/2024, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 584,60 € 02.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003288 zrážky 04/2024, Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 49,96 € 02.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003276 služby podľa článku II. bod 1 tejto Zmluvy MAGTS2100153 (ďalej len "Rackhousing") a službu dátovej konektivity (internetového prepojenia) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 6 050,38 € 02.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003212 Realizácia vodovodnej prípojky Legionárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WHG s.r.o. 51414821 8 404,00 € 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003217 oprava bytu Budyšínska 1, byt č.116 naviac práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 499,82 € 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003218 výmena vstup.dverí Budyšínska 1, byt č.118 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 1 160,34 € 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003219 výmena vstup.bezp.dverí Česká 4, byt č.203 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 1 619,70 € 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003220 komplexná oprava Kopčianska 88, byt č.86 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 13 689,46 € 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003231 Servis a údržba výťahu 04/2024, BD Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 66,00 € 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003224 oprava a údržba BT 701 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 64,20 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003213 Školenie pracovníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DENDROPROJEKT spol. s r.o. 51255073 1 000,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003251 kaligrafický zápis do knihy Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMULET ATELIÉR, o. z. 53511255 150,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003246 služby MONITORA 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediabord Slovakia s. r. o. 47242396 96,00 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003234 Výťah H.Meličkovej 11A,B,C, 04-06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 647,28 € 30.04.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003222 zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu na zasadnutí MsZ 25.4.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 133,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003223 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z jednodňového zasadnutia MsZ 25.4.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003240 Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verve Facility Services, s.r.o. 48264695 720,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003241 CTL kampaň BMD 2024 - Program,CTL SHARPE festival 2024, CTLStart with children,CTL BKIS +Rande s mestom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 152,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003242 tlač - vizitky,letáky,nálepky,polepy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 742,86 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003243 Výšivka,šiltovky tričká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 408,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003244 Hlavné mesto stojany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 2 257,56 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003245 Znacka_resident-parking-only_500x700 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 120,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003249 fotoservis 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003256 prevodníky, optické káble a napájací zdroj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 45934479 2 083,31 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003233 Výťah Ondreja Štefanka 5, 04-06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 437,74 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003253 Výťah Tománkova 5-7, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003257 Kniha Leoshkolar- Legiodomy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Leoš Dóra - KACHNA 51964759 244,00 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003250 Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 25.4.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 156,00 € 30.04.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003252 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Niko NIKO - znalec 10896546 540,00 € 30.04.2024 23.05.2024 Faktúra