Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004253 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,59 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004250 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 501,69 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004252 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 364,98 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004254 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 962,20 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004251 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 627,39 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004242 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,00 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004247 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,12 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004255 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,84 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004244 servis a údržba výťahov 05/2024, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 60,08 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004245 servis a údržba výťahov 05/2024, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 50,92 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004230 PHM 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 598,51 € 04.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004260 zabezpečenie dočasnej prevádzky 01-05/2024 Most 137 Bojnícka ul. OBJ+KL pri KDF1230006214 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 26 208,62 € 04.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004261 dezinsekcia - DPOH / Laurinská 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 481,20 € 04.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004234 PHM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 183,26 € 04.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004227 Elektronický systém kontroly dodržiavania prijatých pravidiel parkovania - Enforcement, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 4 800,00 € 04.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004257 E-kupóny - stravné 6/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 20 910,24 € 04.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004256 prekládky 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 3 038,63 € 04.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004232 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 466,44 € 04.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004241 Moderátorské služby pre slávnostné otvorenie parku na Dunajskej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Jozef Jagušák 54998034 1 000,00 € 04.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004226 Rekonštrukcia VO Nám. Slobody dodatok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 67 892,87 € 04.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1240004225 Rekonštrukcia osvetlenia na Nám.slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 31 420,45 € 04.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1240004199 Znalecký posudok č. 30/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 240,00 € 03.06.2024 10.06.2024 Faktúra
1240004150 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 155,90 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004151 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004152 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 196,50 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004193 údržba zelene podľa objednávky OTS2400787 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 357,06 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004149 Petržalka_Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.4.-20.5.2024; Z celkovej čiastky sa uhrádza: 102 545,29 € Kami profit_úhrada mesta 204 911,47 € Daňový úrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 1 024 557,33 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004166 FO/Príspevok na prevádzkové náklady garážového domu na rok 2024 za garáže č 320,321,322 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa budovy 372 garáží 42170311 450,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004190 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004213 ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 115,20 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra