Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230005010 údržba zelene obj. OTS2301465 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 069,21 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005011 údržba zelene obj. OTS2302251 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 771,90 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005012 údržba zelene obj. OTS2301686 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 338,43 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005013 údržba zelene obj. OTS2302621 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 600,97 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005014 údržba zelene obj. OTS2301583 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 13 916,93 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
1230005016 čistenie podchodov 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 44 858,78 € 03.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005017 čistenie mosta Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 37 117,67 € 03.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005018 čistenie mosta SNP a Prístavného mosta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 22 299,96 € 03.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005019 čistenie mostov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 24 148,43 € 03.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230005020 čistenie Starého mosta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 16 053,06 € 03.07.2023 31.07.2023 Faktúra
1230004973 vyhotovenie geometrického plánu č. 601/23 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 121,00 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004976 odb.seminár online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 176,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
1230004977 odb.seminár online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
1230004978 zabezpečenie priameho prenosu z výber.konania na pozíciu člena predstavenstva DP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
1230004979 štvrťočná kontrola EPS, Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 379,69 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
1230004982 odb.prehliadka EPS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 4 175,45 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
1230004981 demontáž, spätná montáž vrátane odb.prehliadky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 6 836,93 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
1230004980 údržba,prevádzka kolektorov 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 20 098,27 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
1230004983 domáca pohotovostná služba kolektorov 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 10 185,60 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
1230004969 výmena dosky detekcie Wimag BVD2 na križ. BA523 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 600,00 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004960 vytýčenie EKS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SITEL s.r.o. 31668305 79,80 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004962 vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.5.-22.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 234,62 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004972 Merlo/A3- BAZB421 - servis, servisná prehliadka teleskopického nakladača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 866,29 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
1230004968 revitalizácia chodníka na nám.Slobody zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 103 692,11 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
1230004970 výmena dopyt.tlačidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 905,00 € 30.06.2023 26.07.2023 Faktúra
1230004963 oprava strechy, Panská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 606,80 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
1230004964 výmena bezp.vložky,nastavenie okien,oprava dverí, Tománkova 5/byt 14 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 392,17 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
1230004965 výmena závesov okien, H.Meličkovej 11A/byt 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 1 113,85 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
1230004966 nastavenie systému brano,výmena kovania, H.Meličkovej 11A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 154,18 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
1230004958 deratizácia - Kutuzovova, R. Stanitz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 288,00 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra