Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230003838 sprievodcovské služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 100,00 € 29.05.2023 21.06.2023 Faktúra
1230003889 vyhotovenie geometrického plánu č. 588/23 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 544,00 € 29.05.2023 21.06.2023 Faktúra
1230003892 deratizácia - Bazová 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 426,12 € 29.05.2023 23.06.2023 Faktúra
1230003843 deratizácia - Krajná 19 , Kadrliak SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 120,96 € 29.05.2023 23.06.2023 Faktúra
1230003893 deratizácia - CVČ Hlinícka 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 87,72 € 29.05.2023 23.06.2023 Faktúra
1230003909 UX a UI poradenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Michalička Consulting s. r. o. 54298792 9 000,00 € 29.05.2023 23.06.2023 Faktúra
1230003866 výmena bezp.dverí a domurovanie, Česká 4/byt 303 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 1 702,43 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003867 montáž okien a dverí, Kopčianska 86/byt 112 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 3 767,57 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003874 dovoz zeminy na Hradskú 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 72,00 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003900 údržba zelene obj. OTS2300005 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 390,84 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003901 údržba zelene obj. OTS2300957 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 252,82 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003902 údržba zelene obj. OTS2300647 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 249,60 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003903 údržba zelene obj. OTS2300649 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 120,00 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003904 údržba zelene obj. OTS2300002 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 056,00 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003913 oprava výťahu Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 1 635,00 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003854 orezy,výruby stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 6 310,21 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003855 oprava dvoch prepadov na Nám.F.Liszta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 23 455,10 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003856 výmena dažď.vpustov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 8 792,40 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
1230003906 servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 17.-20.týždeň 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 189,60 € 29.05.2023 20.07.2023 Faktúra
1230003829 Opravná faktúra vo výške 42,35 €, uhradené 42,35 € 19.03.2019 omylom zaevidovaný nedoplatok , vrátili nám 2x 42,35 € podklady pri faktúre, odsúhlasené z BVS, nahodená suma 4,45 € nakoľko 37,90 € zo dňa 37,90 €bol BVOST2200239 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -4,45 € 26.05.2023 29.05.2023 Faktúra
1230003828 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 7 388,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
1230003833 Kadnárova 98 - opravné vyúčtovanie za obdobie 01.01. - 31.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 -583,52 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
1230003831 Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 889,28 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
1230003830 Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 3 902,39 € 26.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230003832 Kadnárova 96 - opravné vyúčtovanie za obdobie 01.01. - 31.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 457,50 € 26.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230003823 prenájom tlačiarní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 684,72 € 25.05.2023 30.05.2023 Faktúra
1230003825 servis kamerového systému Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 169,20 € 25.05.2023 08.06.2023 Faktúra
1230003826 servis kamerového systému Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 21,60 € 25.05.2023 08.06.2023 Faktúra
1230003824 vyúčtovanie služieb spojených s užívaním NP za 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 1 304,31 € 25.05.2023 08.08.2023 Faktúra
1230003818 servis kamerového systému Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 64,80 € 24.05.2023 30.05.2023 Faktúra