Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003414 veterinárna asanácia 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOBODA ZVIERAT 31948201 6 017,00 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003393 znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu časti pozemkov k.ú. Stré mesto, reg. "E" KN 21446, a reg. "C" KN 3250/54 a 21439/1 a 21451/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 790,00 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003400 odvoz a zhodnocovanie odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 393,12 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003429 výmena poškodených dvierok Kyocera TASKalfa Servis 11954 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 66,00 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003423 údržba zelene podľa objednávky 0TS2400235 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 556,80 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003424 údržba zelene podľa objednávky OTS2400224 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 624,96 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003401 prekládky 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 1 979,45 € 06.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003411 ASW Update Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CORA GEO, s.r.o. 31612989 15 717,00 € 06.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003396 úrok z omeškania k faktúre číslo 9001678263 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 391,61 € 06.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003419 Prevádzka CSS 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 40 108,02 € 06.05.2024 01.07.2024 Faktúra
1240003443 prenájom plota,patky,kolieska, pántu 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 180,12 € 06.05.2024 03.07.2024 Faktúra
1240003356 cenárske,rozpočtové,rozborové práce, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003355 prenájom 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 178,97 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003357 vykonanie pravidelnej kontroly zaridení v objekte na Bajzovej ul., 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003314 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,58 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003315 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,29 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003316 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 45,86 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003317 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,22 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003318 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,58 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003343 deratizácia - ver-priestranstvá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 2 540,40 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003353 upratovacie práce 04/2024, Tománková č. 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003344 upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 258,20 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003345 upratovacie práce 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 572,80 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003346 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 300,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003347 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 500,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003348 denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 3 567,70 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003349 čistiace a upratovacie práce 04/2024, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 8 692,73 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003350 čistiace a upratovacie práce 04/2024, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 11 831,28 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003351 upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 , 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 292,85 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003352 čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 460,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra