Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003332 odstránenie havarijného stavu úniku vody z rozvodov kúrenia, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 872,86 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003333 odstránenie havárie úniku vody, Kopčianská 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 5 293,24 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003334 odstránenie havarijného stavu okien v bunkách 004,005, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 731,70 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003335 odstránenie havarijného stavu vytápania z bunky 094, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 439,48 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003336 odstránenie havarijného stavu zasknutých vchod.dverí v bunke 045,114, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 251,16 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003337 podnájom NP DPOH - Cena primátora + energie 25.4.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 3 545,50 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003358 FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 207,60 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003359 FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 117,36 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003360 FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 279,60 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003361 FIX Internet a Dáta 01.05.2024 - 31.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 1 054,55 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003362 servis a údržba výťahov 04/2024, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 60,08 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003364 servis a údržba výťahov 04/2024, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 50,92 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003366 prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 7 460,14 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003365 servis a údržba výťahov 04/2024, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 86,30 € 03.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003371 prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 1 283,72 € 03.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003373 nohavice, košele,šiltovky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 29 759,04 € 03.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003374 rádiokomunikačné služby 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 5 837,52 € 03.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003325 čistiace práce v podchodoch 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 16 142,02 € 03.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003326 prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 43 464,12 € 03.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003327 pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov a výťahu v podchode na Hlavnej st. 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 888,00 € 03.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003328 pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 1 353,00 € 03.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003329 demontáž,montáž krytov rozvádzača v podchode Saratov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 1 529,47 € 03.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003341 odborný autorský dozor projektanta "Skatepark most SNP" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 U / U Studio s.r.o. 9147373 780,00 € 03.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003369 Zhodnotenie odpadu v ZEVO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 572,88 € 03.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003304 servis MAN _ BT692HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 041,90 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003305 servis MAN - AA200GR-svetlomety oprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 108,80 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003264 Zdravotné výkony 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 18 139,60 € 02.05.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003267 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 145,24 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003277 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003294 ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 115,20 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra