Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002442 PHM 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 997,36 € 04.04.2025 19.05.2025 Faktúra
1250002461 služby pevnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,93 € 04.04.2025 20.05.2025 Faktúra
1250002445 Mes.poplatok - Bezpečnostná SIM 04-06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 22,07 € 04.04.2025 21.05.2025 Faktúra
1250002462 stavebné práce 3.25 Rekonštrukcia admin.budovy na Technickej 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 284 514,89 € 04.04.2025 04.06.2025 Faktúra
1250004787 Materiál KI -19"/1U napájecí panel, 12x IECC13, sieťový kabel 3m, zástrčka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 25098314 289,00 € 04.04.2025 11.07.2025 Faktúra
1250002451 služby pevnej siete 03/2025, 5100004039 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 163,31 € 04.04.2025 15.05.2026 Faktúra
1250002450 služby pevnej siete 03/2025 4172737101 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,32 € 04.04.2025 18.05.2026 Faktúra
1250002447 služby pevnej siete 03/2025 2391092302 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 483,15 € 04.04.2025 18.05.2026 Faktúra
1250002446 služby pevnej siete 03/2025 2391092310 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,23 € 04.04.2025 18.05.2026 Faktúra
1250002408 Letaky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 115,61 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002407 vizitky 85x55mm_2vizuály/100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 469,86 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002406 Hlavné mesto stojany 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 3 345,60 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002405 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 476,00 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002395 M2M Products 11103683 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002411 Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 930,20 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002415 prenájom 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 200,16 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002396 oprava a údržba BL 658 RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 283,31 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002404 Aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 1 980,30 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002389 Ľudské práva a slobody v sociálnych službách, 2.4.2025, 21xMAG (SSV: Hankova, Fajnorova, Bartos, Kovalova, Gašperik, Pisojova, Guzmicka, Kolouch, Cikosova, Csomorova, Voskoboinyk, Hanculakova, Bakkaiova, Mikulkova, Klikac, Gronska, Machackova, Szab Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 630,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002393 kvetinová dekorácia, kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 340,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002394 kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 150,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002412 zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 54,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002379 prezutie BL 908 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002382 prezutie AA 790 GB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002380 prezutie BT 055 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002378 prezutie AA 223 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002410 Ristretto Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 86,80 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002417 podnájom skladový box Home XL 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WAPAS, s.r.o. 47370998 282,90 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002422 Staffino feedback platform 03/2025+ SMS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 101,78 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002421 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 03.04.2025 25.04.2025 Faktúra