Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230003268 upratovacie práce 04/2023, Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALKO Servis, s.r.o. 36779318 200,00 € 09.05.2023 22.05.2023 Faktúra
1230003271 upratovacie práce 04/2023, Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 09.05.2023 22.05.2023 Faktúra
1230003274 inzercia v Bratislavských novinách č. 5/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NIVEL PLUS s.r.o. 35712058 220,32 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
1230003251 poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,27 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
1230003249 registračný poplatok do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2023" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843 100,00 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
1230003272 znalecký posudok č. 33/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Kapusta 911517 650,00 € 09.05.2023 25.05.2023 Faktúra
1230003273 znalecký posudok č. 34/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Kapusta 911517 624,00 € 09.05.2023 25.05.2023 Faktúra
1230003280 seminár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 31193749 168,00 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
1230003290 montáž domového vodomeru DN20, Michalská 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 266,28 € 09.05.2023 29.05.2023 Faktúra
1230003286 monitorovanie vozidiel 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NAM Slovakia s.r.o. 44638477 604,80 € 09.05.2023 29.05.2023 Faktúra
1230003300 vodné,stočné Kúpeľná 9, 17.1.-16.2.2019 pôv.KDF 1190001015 zaevidovaná ako riadna, nie preplatok, aj uhradená 19.3.2019 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -42,35 € 09.05.2023 29.05.2023 Faktúra
1230003287 školenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. 36863360 600,00 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
1230003284 zdravotné výkony 04/2023, ACP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 10 788,00 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
1230003276 zrážky 04/2023, Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 48,60 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
1230003277 zrážky 04/2023, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 557,60 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
1230003278 zrážky 04/2023, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,96 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
1230003279 zrážky 04/2023, Štetinova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,66 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
1230003270 vodné,stočné,zrážky 04/2023, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 289,69 € 09.05.2023 31.05.2023 Faktúra
1230003289 poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 272,00 € 09.05.2023 31.05.2023 Faktúra
1230003282 upratovanie 04/2023, Bottova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEHOS PLUS s. r. o. 46979760 2 707,38 € 09.05.2023 31.05.2023 Faktúra
1230003267 zrážky 04/2023, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 297,02 € 09.05.2023 01.06.2023 Faktúra
1230003292 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 033,85 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230003255 poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 619,92 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230003260 poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 438,16 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230003253 poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 129,96 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230003261 prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 7 494,73 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230003296 využitie systému MPLA 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Czechia s.r.o. 14106477 675,61 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230003256 poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230003257 poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 454,82 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
1230003258 poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 702,91 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra