Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230001959 udržba zelene obj. OTS2300611 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 740,68 € 21.03.2023 19.04.2023 Faktúra
1230001991 tonery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 540,72 € 21.03.2023 24.04.2023 Faktúra
1230001961 právne poradenstvo 02/2023 (ZOO) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 252,00 € 21.03.2023 16.05.2023 Faktúra
1230001962 právne poradenstvo 02/2023 (BPS PARK) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 972,00 € 21.03.2023 22.05.2023 Faktúra
1230001928 rohože Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 324,00 € 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
1230001941 vytýčenie inžinierskych sietí - Ružinov, Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 124,80 € 20.03.2023 29.03.2023 Faktúra
1230001949 štvrťročná kontrola EPS I.Q 2023, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 156,94 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001950 mesačná kontrola EPS 03/2023, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 59,75 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001946 seminár GDPR a zmeny v roku 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 84,00 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001931 vyúčtovanie tepla 2022, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 -1 808,82 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001945 konferencia 27.česko-slovensko-poľské geodetické dni Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov 17314453 400,00 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001947 vzdelávací workshop 09.03.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr.art. Viera Orogváni 43532241 300,00 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
1230001936 nealko nápoje - prijatie ukrajinského veľvyslanca dňa 21.2.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 34,54 € 20.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230001932 prevádzka skladu a výdaju hyg.potriebv v Asistenčnom centre na Bottovej, 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 2 129,25 € 20.03.2023 06.04.2023 Faktúra
1230001933 prenájom inventáru 02.03.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 36,66 € 20.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001934 občerstvenie - Raňajky so starostami dňa 01.03.2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 271,59 € 20.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001935 prenájom 20 ks stolov na podujatie "Novoročný obed pána primátora s diplomatickým zborom dňa 24.2.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 240,00 € 20.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1230001942 deratizácia - Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 99,43 € 20.03.2023 12.04.2023 Faktúra
1230001930 vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.3.2022-9.3.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 226,50 € 20.03.2023 12.04.2023 Faktúra
1230001943 výmena odpadovej rúry v kúpeľni - Česká 4,byt č. 209 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 403,21 € 20.03.2023 14.04.2023 Faktúra
1230001944 výmena zárubne - Česká 4, byt č. 307 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 328,97 € 20.03.2023 14.04.2023 Faktúra
1230001925 oprava prepadu vozovky - Košická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 5 166,01 € 20.03.2023 14.04.2023 Faktúra
1230001937 údržba zelene obj. OTS2300005 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 289,20 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
1230001938 údržba zelene obj. OTS2300533 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 590,88 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
1230001939 údržba zelene obj. OTS2300002 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 416,26 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
1230001940 údržba zelene obj. OTS2300647 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 012,35 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
1230001926 oprava prepadnutej mreže uličnej vpuste s rámom - Pod násypom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 1 102,38 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
1230001927 oprava prepadnutej mreže uličnej vpuste s rámom - Vrančovičova č. 39 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 951,56 € 20.03.2023 17.04.2023 Faktúra
1230001929 stravné 03/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 98,87 € 20.03.2023 18.04.2023 Faktúra
1230001948 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 1 572,66 € 20.03.2023 19.04.2023 Faktúra