1240002873 |
provízia za predaj parkovného 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
94,40 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002842 |
vodné,stočné Búdková 2, 15.03.2024 - 14.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002881 |
dodávka tepla na ohrev TV 03/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,72 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002835 |
výrub stromu - J.Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
834,48 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002845 |
vodné Hurbanovo nám., 13.03.2024 - 12.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,19 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002847 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.03.2024 - 12.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002852 |
deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
107,34 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002853 |
deratizácia,dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
186,00 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002857 |
práce 03/2024 "Asanácia hotela Flora - areál zdravia Zlate Piesky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
P + K s.r.o. |
35809787 |
|
35 416,30 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002858 |
náklady za činnosť stavebného dozora 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
65 235,60 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002875 |
penále za oneskorenú úhradu H-probyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,76 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002877 |
Prevádzka verejných toaliet 03/2024, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 943,68 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002879 |
AD 01/2024 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
18 018,00 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002850 |
prenájom pozemku - rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
596 304,46 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002859 |
Inžinierska činnosť,projekt.manažment. "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
15 840,00 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002844 |
vodné Kamenné nám., 14.03.2024 - 13.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
15.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002854 |
Papier kop. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 050,30 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002851 |
deratizácia - Slovanské nábr. Devín - amfit.reš. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
79,80 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002862 |
deratizácia - Bazová 8 odsúhlasil p. J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
426,12 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002837 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 084,56 € |
15.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002878 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
17 011,31 € |
15.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002804 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
55,67 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002794 |
Staffino Core Platform License 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 576,81 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002797 |
Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 414,80 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002810 |
stavebné práce - vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
187,04 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002789 |
Odborná literatúra a vzdelávacie pomôcky pre potreby komunitnej miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
85,44 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002792 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002808 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3,04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002790 |
teplo,voda 03/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 674,88 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002791 |
teplo,voda 03/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 340,79 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |