Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004455 tonery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 85,24 € 11.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004430 Odstránenie a technologický postup stánku Bratislava, k.ú. Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 4 829,23 € 11.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004406 personálne zabezpečenie podujatia Pýtajte sa primátora - DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 69,99 € 11.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004383 Poplatok za vyjadrenie FA bola uhradená dobierkou-neuhradzať Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 98,40 € 11.06.2025 23.06.2025 Faktúra
1250004435 dodávka tepla na ohrev vody 5/2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 5,39 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004431 Balená voda - Dolphin 19 l, sanitácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 189,93 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004452 Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v inž.objektoch, 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 226,88 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004414 oprava a údržba BT 720 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 612,95 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004434 podnájom skladový box Home XL 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WAPAS, s.r.o. 47370998 282,90 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004408 vyúčt. teplo 05/2025, K98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 633,24 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004407 vyúčt. teplo 05/2025, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 463,47 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004422 Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004421 Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004432 cateringové služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 356,44 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004391 Licencie Visual Studio Professional Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTIP, a.s. 36785512 590,40 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004453 provízia 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TransData s.r.o. 35741236 766,78 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004389 internet:LINK - konektivita v SITEL 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004395 služby pevnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 381,80 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004441 služby mobilnej siete 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 296,98 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004386 servis a prenájom predložiek 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 666,08 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004454 oprava a údržba BA 081 UX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 314,72 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004392 oprava a údržba BT 267 CF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 625,27 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004390 psychologické poradenstvo 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 1 610,00 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004403 Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami, 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 917,25 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004385 Office TV Start,Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem ,11.06.2025 - 10.07.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004384 Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.06.2025 - 10.07.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004400 pohotovostná havarijná služba za byty, 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 163,88 € 11.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004401 pohotovostná havarijná služba za nebyty, 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 371,59 € 11.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004437 PHM 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 497,22 € 11.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004419 dodanie mapovania plôch zelene pre územie v k.ú Vajnory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurosense Slovakia s.r.o. 34109323 14 915,60 € 11.06.2025 03.07.2025 Faktúra