Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240007390 Prenájom parku 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 360,00 € 16.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007391 Poskytnutie služby 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 018,80 € 16.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007408 subdodávky 08/2024 "Muchovo námestie" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 958,00 € 16.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007406 subdodávky 08/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 47,00 € 16.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007407 subdodávky 08/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 780,00 € 16.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007389 parkovacie karty 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 180,00 € 16.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007344 vodné Čierny les 1, 12.08.2024 - 11.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,16 € 16.09.2024 11.10.2024 Faktúra
1240007394 Znalecký posudok č. 130/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINDEX, s.r.o. 31403271 360,00 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007397 údržba zelene podľa objednávky OTS2401712 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 617,75 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007400 údržba zelene podľa objednávky OTS2402157 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 830,00 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007393 sťahovacie služby 08-09/2024_ZUŠ Panenska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 24 479,64 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007398 údržba zelene podľa objednávky OTS2403329 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 010,96 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007399 údržba zelene podľa objednávky OTS2401714 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 313,09 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007403 údržba zelene podľa objednávky OTS2400799 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 13 413,54 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007404 údržba zelene podľa objednávky OTS2403527 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 824,40 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007402 údržba zelene podľa objednávky OTS2402997 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 665,02 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007396 Geodetické zameranie park SNP + vzdušné vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. 48150797 660,00 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007401 údržba zelene podľa objednávky OTS2402729 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 562,30 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007387 Archívna škatuľa, menovka na stôl Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 234,12 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007405 údržba zelene podľa objednávky OTS2402965 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 669,66 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007346 vodné Kamenné nám, 14.08.2024 - 13.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,07 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007345 vodné,stočné Vietnamská 15, 11.08.2024 - 10.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 279,31 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007342 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 5 518,68 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007350 orez stromu -Kopčianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 434,69 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007347 odstránenie popínavých inváznych rastlín, Einsteinova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 21 029,71 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007348 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 642,92 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007341 oceľové konštrukcie - lavičky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 mmcité sk s.r.o. 36320854 1 908,88 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007340 uzavretie priestoru pri vstupe do tech.priestorov - Starý most Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 784,09 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007413 údržba,prevádzka kolektorov 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 22 186,13 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007409 revízia-odb.prehliadky - Dlhé diely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 1 795,56 € 16.09.2024 14.10.2024 Faktúra