Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250000626 montáž madla na plot v stred.deliacom páse na Staromestskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 009,49 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000627 výmena poškodených častí zvodidiel po dopr.nehode Most Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 944,64 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000813 údržba a oprava výťahu Kopčianska 88, 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 86,30 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000599 strážna služba 01/2025, Hrobákova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 1 143,90 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000600 strážna služba 01/2025, Holíčska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 1 143,90 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000601 strážna služba 01/2025, Polereckého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 1 143,90 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000602 strážna služba 01/2025, Mičurin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 863,40 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000603 strážna služba 01/2025 Donská 62 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 863,40 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000604 strážna služba 01/2025, Bajzova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 863,40 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000605 strážna služba 01/2025, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 863,40 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000606 Paušálna platba za mesiac január / 2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
1250000573 zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 2 423,10 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250000674 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 440,42 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250000598 strážna služba 01/2025, Blagoevova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 1 107,00 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250000664 oprava výťahu Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 60,08 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250000676 PHM 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 342,40 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250000592 práce na dokumentácii: „Predĺženie ružinovskej el.radiály" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOJET, s.r.o. 35734990 4 305,00 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250000613 dodané nápoje s cateringovými službami pri novoročnom prijatí predstaviteľov cirkvi na Slovensku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 208,41 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250000646 Euroobal,ceruzka,priepustka,spis.obal Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 179,20 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250000628 vytýčenie podzemného telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SITEL s.r.o. 31668305 105,04 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250000608 Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 2 446,47 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250000620 rádiokomunikačné služby 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 036,96 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000679 elektrina 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 580,00 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000618 strojové čistenie ciest 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 383 742,19 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000619 strojové čistenie ciest 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 555 400,61 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000584 upratovacie a čistiace práce 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MO Group s.r.o. 43788238 582,00 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000661 výmena poškodeného displeja Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 078,70 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000588 práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 784,28 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 32 155,62 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000590 práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 381,77 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 15 652,73 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000589 V zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2400021, doúčtovanie DPH proforma OBP2500130, čerpanie vo výške 2553,106 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 104 677,34 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra