Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240002873 provízia za predaj parkovného 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 94,40 € 15.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1240002842 vodné,stočné Búdková 2, 15.03.2024 - 14.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,56 € 15.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240002881 dodávka tepla na ohrev TV 03/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4,72 € 15.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240002835 výrub stromu - J.Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 834,48 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002845 vodné Hurbanovo nám., 13.03.2024 - 12.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 33,19 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002847 vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.03.2024 - 12.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,92 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002852 deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 107,34 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002853 deratizácia,dezinsekcia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 186,00 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002857 práce 03/2024 "Asanácia hotela Flora - areál zdravia Zlate Piesky" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 P + K s.r.o. 35809787 35 416,30 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002858 náklady za činnosť stavebného dozora 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 65 235,60 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002875 penále za oneskorenú úhradu H-probyt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7,76 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002877 Prevádzka verejných toaliet 03/2024, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 943,68 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002879 AD 01/2024 "Nosný systém MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMING CONSULT a. s. 35729023 18 018,00 € 15.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240002850 prenájom pozemku - rok 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 596 304,46 € 15.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240002859 Inžinierska činnosť,projekt.manažment. "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 15 840,00 € 15.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240002844 vodné Kamenné nám., 14.03.2024 - 13.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,07 € 15.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240002854 Papier kop. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 050,30 € 15.04.2024 14.05.2024 Faktúra
1240002851 deratizácia - Slovanské nábr. Devín - amfit.reš. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 79,80 € 15.04.2024 14.05.2024 Faktúra
1240002862 deratizácia - Bazová 8 odsúhlasil p. J. Kubík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 426,12 € 15.04.2024 14.05.2024 Faktúra
1240002837 odvoz a zhodnocovanie odpadu 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 1 084,56 € 15.04.2024 15.05.2024 Faktúra
1240002878 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 17 011,31 € 15.04.2024 15.05.2024 Faktúra
1240002804 provízia za sprostredkovanie parkovania 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 55,67 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
1240002794 Staffino Core Platform License 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 576,81 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1240002797 Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 1 414,80 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1240002810 stavebné práce - vyspravenie výtlkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 187,04 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1240002789 Odborná literatúra a vzdelávacie pomôcky pre potreby komunitnej miestnosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martinus, s.r.o. 45503249 85,44 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
1240002792 oprava a údržba BT 198 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
1240002808 služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3,04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
1240002790 teplo,voda 03/2024, H.Meličkovej 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 14 674,88 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
1240002791 teplo,voda 03/2024, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 11 340,79 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra