1240007390 |
Prenájom parku 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007391 |
Poskytnutie služby 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007408 |
subdodávky 08/2024 "Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
958,00 € |
16.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007406 |
subdodávky 08/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
47,00 € |
16.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007407 |
subdodávky 08/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
780,00 € |
16.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007389 |
parkovacie karty 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
180,00 € |
16.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007344 |
vodné Čierny les 1, 12.08.2024 - 11.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,16 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007394 |
Znalecký posudok č. 130/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
360,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007397 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401712 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 617,75 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007400 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 830,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007393 |
sťahovacie služby 08-09/2024_ZUŠ Panenska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
24 479,64 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007398 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403329 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 010,96 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007399 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401714 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 313,09 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007403 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400799 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 413,54 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007404 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 824,40 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007402 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402997 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 665,02 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007396 |
Geodetické zameranie park SNP + vzdušné vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
660,00 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007401 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402729 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 562,30 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007387 |
Archívna škatuľa, menovka na stôl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
234,12 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007405 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402965 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 669,66 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007346 |
vodné Kamenné nám, 14.08.2024 - 13.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007345 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.08.2024 - 10.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
279,31 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007342 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 518,68 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007350 |
orez stromu -Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
434,69 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007347 |
odstránenie popínavých inváznych rastlín, Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
21 029,71 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007348 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
642,92 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007341 |
oceľové konštrukcie - lavičky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mmcité sk s.r.o. |
36320854 |
|
1 908,88 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007340 |
uzavretie priestoru pri vstupe do tech.priestorov - Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 784,09 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007413 |
údržba,prevádzka kolektorov 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 186,13 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240007409 |
revízia-odb.prehliadky - Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 795,56 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |