1250000626 |
montáž madla na plot v stred.deliacom páse na Staromestskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 009,49 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000627 |
výmena poškodených častí zvodidiel po dopr.nehode Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 944,64 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000813 |
údržba a oprava výťahu Kopčianska 88, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000599 |
strážna služba 01/2025, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 143,90 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000600 |
strážna služba 01/2025, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 143,90 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000601 |
strážna služba 01/2025, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 143,90 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000602 |
strážna služba 01/2025, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 863,40 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000603 |
strážna služba 01/2025 Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 863,40 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000604 |
strážna služba 01/2025, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 863,40 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000605 |
strážna služba 01/2025, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 863,40 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000606 |
Paušálna platba za mesiac január / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000573 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000674 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 440,42 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000598 |
strážna služba 01/2025, Blagoevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 107,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000664 |
oprava výťahu Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000676 |
PHM 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 342,40 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000592 |
práce na dokumentácii: „Predĺženie ružinovskej el.radiály" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
4 305,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000613 |
dodané nápoje s cateringovými službami pri novoročnom prijatí predstaviteľov cirkvi na Slovensku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
208,41 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000646 |
Euroobal,ceruzka,priepustka,spis.obal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 179,20 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000628 |
vytýčenie podzemného telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
105,04 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000608 |
Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
2 446,47 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000620 |
rádiokomunikačné služby 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 036,96 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000679 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
580,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000618 |
strojové čistenie ciest 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
383 742,19 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000619 |
strojové čistenie ciest 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
555 400,61 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000584 |
upratovacie a čistiace práce 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
582,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000661 |
výmena poškodeného displeja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 078,70 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000588 |
práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 784,28 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
32 155,62 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000590 |
práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 381,77 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
15 652,73 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000589 |
V zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2400021, doúčtovanie DPH proforma OBP2500130, čerpanie vo výške 2553,106 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
104 677,34 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |