Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003179 ubytovanie - Tekel, Hudák, Lorková, Roháčková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Business Hotel DRUŽBA s.r.o. 51342171 300,00 € 27.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003146 1.Akreditovaný kurz prvej pomoci Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 430,25 € 27.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003168 Faktúrujem Vám sumu na úhradu za dodanie Projektovej pomoci v priebehu realizácie AB Technická v Bratislave pri zastupovaní hlavného projektanta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 5 851,72 € 27.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003162 Jablká zelené Golden Delícious 1ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 52,31 € 27.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003176 Drobné opr. na zariadeniach CSS (BA276, 307,611,660,603,460,447,612) - po dopr. nehodách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 10 144,42 € 27.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003175 Nový pretlak pre káblovú trasu na BA421 v Bratislave - Patrónka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 097,08 € 27.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003178 kryty elektrina s montážou ŠH Pionierska, Povrchová úprava striekaním: Farba pieskovanie, ZinkPrimer, ral Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K.P.Team s.r.o. 35778741 5 166,00 € 27.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003160 Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácii na území Hlavného mesta SR Bratislavy- Kukučínova - oprava chodníka" ... mesiac apríl 2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 93 276,59 € 27.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003155 Fakturujeme Vám za nájom na základe Vašej objednávky č. OBB2600706 za prenájom priestorov vrátane služieb. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto 00245771 330,00 € 27.04.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003174 tovar pod Pa Vašej objednávky: OKM/EP/26/070 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 546,12 € 27.04.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003166 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600924 - cateringové služby na podujatie stretnutie so seniormi dňa 22.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 81,73 € 27.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003159 Stavebnotechnický dozor (STD)- 03/2026 Trolejbusové trate v Bratislave : Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 12 868,26 € 27.04.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003158 Stavebnotechnický dozor (STD)- 03/2026 Trolejbusové trate v Bratislave : Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho “ MČ Bratislava Ružinov nezapájať 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 13 259,40 € 27.04.2026 12.06.2026 Faktúra
1260003115 Oprava bytu č. 34 v BD Pribišová 8 - Objednávka číslo OBZ2600205 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 7 483,35 € 24.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003124 Fa za „Podrobný inžinierskogeologický prieskum – Mýtny domček Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AEGEO s. r. o. 51117584 2 066,40 € 24.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003096 ubytovanie v Penzióne na BIO FARME ZLATÝ HÝĽ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPE DEVELOPMENT, s.r.o. 36601781 280,00 € 24.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003125 Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012622482 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 -2 017,20 € 24.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003114 Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 110,00 € 24.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003107 Vodné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM00103617 Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23 811 08 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003101 Vodné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM20014871 Adresa odberu: Legionárska 811 07 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 10,17 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003130 Parkovacia politika 2026, 21.4.2026, 1xMAG (Daniel) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 News and Media Holding a.s. 47256281 121,77 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003140 Na základe objednávky Vám fakturujeme neadresnú Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 12 586,10 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003141 Na základe objednávky Vám fakturujeme závoz materiálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 990,89 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003104 tovar pod Pa Vašej objednávky: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 1 839,47 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003142 Vysporiadanie pozemkov v sprave SPF, 14.4.2026, ONLINE, 1XMAG (Suchankova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 207,87 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003112 reklamné služby - kampaň Mestská polícia za marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské centrum služieb 55365493 2 312,40 € 24.04.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003134 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených vstupných dveri do bytu č.75 Kopčianska 88- v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 501,98 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003122 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v byte č.28 Tománková 5 - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 152,32 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003123 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez nefunknčú objektorú dažďovú kanalizáciu vo svetlíku v objekte na Ventúrskej 4 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 015,46 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003136 Fakturujeme Vám: vypratanie areálu a zadebnenie garáži - v zmysle CP objekt Koceľova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 833,18 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra