Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001393 oprava a údržba BL 110 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 233,32 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001321 oprava a údržba BL 074 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 557,72 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001396 oprava a údržba BL 227 OI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 240,68 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001344 Office TV M, Nájomné za HD set-top-box 01.03.2026 - 28.02.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 300,24 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001345 Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2026 - 28.02.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 300,24 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001342 Business internet access 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001346 Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2026 - 28.02.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 300,24 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001337 provoz systému Foster v 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fragaria s.r.o. 48590151 198,00 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001325 Výťah Kopčianska 90, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001340 vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.02.2026 - 28.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61,93 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001339 vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.02.2026 - 28.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 167,95 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001383 Vodné,zrážky, stočné Ľ. Fullu, 27.01.26 - 26.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 83,52 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001382 Vodné Gorkého, 27.01.26 - 26.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 02.03.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001320 nájomné 03/2026 , Zápočet - Nákupné centrum . Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 02.03.2026 18.03.2026 Faktúra
1260001380 kancelárske potreby príde dobropis č. 2380788575 Započítať s dobropisom KDF 1260001671 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 2 534,18 € 02.03.2026 18.03.2026 Faktúra
1260001318 Nájomné 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001358 oprava a údržba BT 230 CS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 107,80 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001347 Upratovacie služby 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001376 Zrážky 02/2026, Primaciálne námestie 1 PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 182,68 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001375 Zrážky 02/2026, Primaciálne námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 103,28 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001386 vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.01.26 - 26.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 921,53 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001365 Zrážky 02/2026 Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 46 996,68 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001370 Zrážky 02/2026, Staré mesto, Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71 099,67 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001371 Zrážky 02/2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64 526,34 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001373 Zrážky 02/2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 56 941,03 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001367 vodné,stočné Mierová 06.12.25 - 06.12.25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,07 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001336 Výťah Kopčianska 88, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 86,30 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001335 Výťah Laurinská 5, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 60,08 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001359 Ročné služby prevádzky DFS v DKC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROBINCO Slovakia s r.o. 31611630 23,67 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001360 Ročné služby prevádzky DFS v DKC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROBINCO Slovakia s r.o. 31611630 34,00 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra