Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002114 odstránenie havarijného stavu nefunkčných/upchatých dažďových vpusti v BD, Česká 4/Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 126,62 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002106 odstránenie havarijného stavu vytápania, Tománkova 5/b.č.55,88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 219,22 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002112 odstránenie havarijného stavu nefunkčné vypínače v hlavných vchodoch v BD,Česká 4/Budyšinska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 106,09 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002113 odstránenie havarijného stavu výmena poštovej schránky pre byt č.23, Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 95,39 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002108 odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v BD, Velehradská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 112,36 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002110 odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dveri,okna v BD, Hany Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 161,35 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002117 Fakturujeme odstránenie havarijného stavu na plyn.kotly, Hradská 140C/byt 4C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 166,72 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002078 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500547 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 299,14 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002136 Znalecký posudok na Budovu č.s.4312 s príslušenstvom na pozemku parc.č.16948/22 v k.ú.Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 861,00 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002096 maľovanie kancelárie,položenie koberca,Primaciálny palác/kancelária č. 42 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 883,02 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002107 zhotovenie SDK priečky do kancelárie č.8 Primaciálny palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 592,10 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002095 stavebné práce,Česká 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 8 511,90 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002104 odstránenie havarijného stavu vytápania pod kuchynskou linkou(Inklúzia), výmeny meračov vody a nefunkčného uzáveru,sfunkčnenie privodu vody,slabý tlak vody,Bagarova 20/Inkluzia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 697,09 € 26.03.2025 24.04.2025 Faktúra
1250002100 odstránenie havarijného stavu poškodenej steny v zasadacej miestnosti, Gorkého 17/DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 94,73 € 26.03.2025 24.04.2025 Faktúra
1250002097 odstránenie havarijného stavu budovy poškodená sklenená výplň okna, Čierny les 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 509,49 € 26.03.2025 24.04.2025 Faktúra
1250002103 odstránenie havarijného stavu upchatých vpusti na terase a výmena stropných svietidiel v knižnici po zatečení, Jurigovo nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 852,04 € 26.03.2025 24.04.2025 Faktúra
1250002098 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej tepelnej clony, Gorkého 17/DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 94,48 € 26.03.2025 24.04.2025 Faktúra
1250002099 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie a nefunkčného splachovania WC toaliet, vytápania cez WC toaletu a cez vodovodnú batériu,Záporožská 8/pav.A,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 983,27 € 26.03.2025 24.04.2025 Faktúra
1250002084 Inžinierska činnosť,subdodávky 01,02/2025 NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 17 130,51 € 26.03.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002119 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 38,77 € 26.03.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002083 vodné Karloveská, 26.02.2025 - 25.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,65 € 26.03.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002121 II.Modul v individualnej schematerapii, 28-31.5.2025, 1XMAG (SSV, Cikosova), 390 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský inštitút schématerapie 52254542 390,00 € 26.03.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002079 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500062 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 15 788,77 € 26.03.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002122 Hodnotenie projektu NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 At Osborne B.V. 30046822 40 000,00 € 26.03.2025 19.05.2025 Faktúra
1250002070 dodávka vody 03-12/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1,13 € 25.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250002056 teplo vyúčt. 01-12/2024, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 -1 107,88 € 25.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250002057 teplo vyúčt. 01-12/2024, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 57,56 € 25.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250002071 dodávka vody 01-12/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -22,78 € 25.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250002060 vodné,stočné Muchovo námestie, 18.02.2025 - 17.03.2025 (refak. KAMI) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21,40 € 25.03.2025 04.04.2025 Faktúra
1250002062 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.02.2025 - 18.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,48 € 25.03.2025 04.04.2025 Faktúra