1230000794 |
zhodnotenie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
5 765,76 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000795 |
zhodnotenie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 863,60 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000796 |
upratovacie práce 01/2023, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000833 |
vypracovanie expert.posudku na umiestnenie umeleckého diela vo ver.priestore na Lesnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. |
75318920 |
|
100,00 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000845 |
monitorovanie vozidiel 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000790 |
výmena detektoru systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
78,04 € |
06.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000834 |
oprava posuvných dverí na Blagoevovej 9 . Cakame na schválenie objednávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HK-IMPEX, s.r.o. |
36388726 |
|
980,40 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000798 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000781 |
zrážky 01/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,85 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000782 |
zrážky 01/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
528,34 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000783 |
zrážky 01/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,33 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000784 |
zrážky 01/2023, Štetinová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
23,53 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000806 |
zrážky 01/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,92 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000822 |
vodné Husova park, 31.12.2022-30.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000842 |
ročná údržba legisl.zmien IS Domus za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
517,70 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000807 |
víno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska |
30806470 |
|
500,00 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000804 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.12.2022-26.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,43 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000805 |
zrážky 01/2023 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,41 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000791 |
zrážky 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
280,96 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000810 |
prenájom hnuteľných vecí 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000843 |
mesačný support 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000809 |
mandátny certifikát, čítačka čip.kariet,čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
2 460,19 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000823 |
Microsoft Excel pre pokročilých |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000840 |
zimná údržba 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
1 853,10 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000841 |
odstránenie narušených betónov z podhľadu - Lávka L324 pri SAV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
16 329,68 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000786 |
stavebné práce "Obnova NKP-Lekáreň Salvátor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
51 744,72 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000819 |
údržba zelene obj. OTS2300003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
119,52 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000820 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 093,42 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000813 |
Carrier Ethernet - OLO 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230000814 |
Carrier Ethernet - Komisárky 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |