Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220011550 čistiace a upratovacie práce 12/2022, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 262,58 € 11.01.2023 19.01.2023 Faktúra
1220011551 čistiace a upratovacie práce 12/2022, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 846,26 € 11.01.2023 19.01.2023 Faktúra
1220011552 upratovanie Archívu na Markovej ul.1, 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 925,92 € 11.01.2023 19.01.2023 Faktúra
1220011553 upratovanie na Lazaretskej 12, 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 045,04 € 11.01.2023 19.01.2023 Faktúra
1220011511 prehliadky,údržba a opravy výťahov v inž.objektoch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 9 943,40 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1230000009 prenájom mobilné WC-VIP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 192,00 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1230000022 správa domov 01/2023 NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 871,99 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011563 pohotovostná havarijná služba NP, 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 604,03 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011564 zrážky 12/2022, Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,33 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011565 zrážky 12/2022, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 509,23 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011567 zrážky 12/2022, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21,56 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011568 zrážky 12/2022, Štetinova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,76 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011554 servis a údržba výťahov 12/2022, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011522 prenájom 2ks obytných kontajerov 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 273,60 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011523 prenájom sanitárneho kontajera (B) 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 424,80 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011524 prenájom sanitárneho kontajera (C) 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 513,00 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011525 prenájom 13ks obytných kontajnerov 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 2 277,60 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011526 prenájom kamerového systému 12/2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 648,00 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011527 služby práčovne 12/2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tuzexx s.r.o. 45542759 243,04 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011528 odobratá strava 12/2022 , Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY GASTRO s. r. o. 46323279 7 309,09 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1230000015 vývoz fekálneho tanku 30.12.2022, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 84,00 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011529 prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 600,00 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011530 oprava a údržba auta BL451IP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 3 756,06 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011531 oprava a údržba auta BT035AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 189,37 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011532 oprava a údržba auta BL762OX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 16,27 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011533 oprava a údržba auta BT108ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 47,22 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011534 oprava a údržba auta BL212OI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 142,91 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011535 oprava a údržba auta BA179NM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 194,72 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011536 oprava a údržba auta BA199NM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 37,44 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1220011537 oprava a údržba auta BA837VA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 27,49 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra