1230009871 |
6.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 618,32 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009872 |
prenájom mobilného WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
504,00 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009857 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
572,00 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009824 |
elektrina opravná fa 02/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-59,15 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009825 |
elektrina opravná fa 01/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-78,94 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009826 |
elektrina opravná fa 03/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-55,28 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009827 |
elektrina opravná fa 04/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-62,44 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009828 |
elektrina opravná fa 02/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-521,38 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009829 |
elektrina opravná fa 03/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-597,68 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009830 |
elektrina opravná fa 01/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-564,48 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009831 |
elektrina opravná fa 04/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-566,81 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009832 |
elektrina opravná fa 03/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-23,96 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009833 |
elektrina opravná fa 02/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-22,46 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009834 |
elektrina opravná fa 01/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-24,80 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009835 |
elektrina opravná fa 04/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-19,58 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009836 |
elektrina opravná fa 04/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-224,08 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009837 |
elektrina opravná fa 03/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-273,38 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009838 |
elektrina opravná fa 02/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-305,81 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009839 |
elektrina opravná fa 01/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-326,90 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009840 |
elektrina opravná fa 04/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-37,31 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009841 |
elektrina opravná fa 03/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-46,94 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009842 |
elektrina opravná fa 02/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-48,58 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009843 |
elektrina opravná fa 01/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-54,17 € |
29.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1230009749 |
dodávka vody 18.10.-17.11.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
122,21 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009757 |
Prepoj MOS-HMBA a VNet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 698,23 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009776 |
organizačno-technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
13 243,60 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009750 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
312,00 € |
28.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009755 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
28.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009766 |
dezinsekcia - ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
103,68 € |
28.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230009770 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
28.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |