1230005029 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005028 |
rollupy 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
816,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005059 |
podvozok MAN,nosič hákový - TGS 1 ks, úprava podvozku - 1 ks, hákový nosič - 1 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
150 000,00 € |
04.07.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005022 |
dobropis k fa č.2023134 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
-3 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005008 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v ACP na Bottovej 7, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 164,89 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004989 |
odborné stanovisko pre účel posúdenia súladu realizovaných prác vnútorných potrubných rozvodov (zdravotechnika) v BD Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Samo Obtulovič |
52207561 |
|
300,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004993 |
doprava autobusom Karosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
911,04 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004984 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005007 |
canisterapia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sme Kamaráti |
52845699 |
|
340,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004992 |
reklamná kampaň 04-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
867,60 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005027 |
odb.seminár online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005026 |
odb.seminár online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004985 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
159,44 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004991 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004988 |
Architektonické, projekčné a grafické služby - Overovacia štúdia polyfunkčný nájomný dom Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIVE by FIVE s. r. o. |
47319593 |
|
3 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005001 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,24 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004986 |
geodetické zameranie plôch zelene intenzity údržby I.triedy- lokalita Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
528,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004999 |
dezinsekcia - Kopčianska 88, p.Šimková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005023 |
historické letecké meračské snímky (LMS ) z lokality Bratislava v počte 105 ks z obdobia roku 1992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
1 480,50 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005005 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.5.-23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 002,73 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005004 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.5.-24.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004998 |
oprava vstup.dverí na CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
493,74 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005021 |
osadenie sietí proti nalietavaniu holubov na petržalskej strane mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 949,46 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004996 |
odstránenie grafitov a antigrafiti náter časti fasády na hist.budove na Rudnayovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 610,99 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004997 |
deratizácia - Dobšinského, obj. p. J.Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
324,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004987 |
odvoz KO 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004990 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
2 688,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005006 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
549,22 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230005015 |
deratizácia - Slovanské nábr.8, po dohode s p. Kadrliakom / OTMZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
40,81 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230004994 |
občerstvenie na výber.konanie DPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
217,14 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |