Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230004810 dopr.značenie v MČ Bratislava-Lamač,ul.Segnáre,Pod násypom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Lamač 00603414 867,55 € 27.06.2023 07.07.2023 Faktúra
1230004802 smaltovaná ul. tabuľa 2ks Husova , Tomanova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smaltovňa Mišík, s. r. o. 44717342 156,00 € 27.06.2023 10.07.2023 Faktúra
1230004827 vytýčenie IS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 480,00 € 27.06.2023 11.07.2023 Faktúra
1230004828 vytýčenie sietí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 825,84 € 27.06.2023 11.07.2023 Faktúra
1230004829 vytýčenie sietí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 353,90 € 27.06.2023 14.07.2023 Faktúra
1230004808 náhradné hranoly pre lavičky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 3 000,00 € 27.06.2023 18.07.2023 Faktúra
1230004806 experimentálne overenie a posúdenie vplyvu zvárania ortotropnej mostovky na integritu vozovky (jej realnu skladbu) na hlavnom mostnom objekte Mosta SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 5 760,00 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004807 mimoriadna prehliadka mosta SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 7 740,00 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004811 výmena havarovaného stožiara SK33P a návestidla 3x200 LED3 230V na križ.BA603 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 333,80 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004812 parametrizácia dopr.centrály na KDI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 540,00 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004813 oprava modemu TETRA na križ. BA523 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 213,98 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004814 výmena zdroja MDU v radiči C800V/Repas na BA205 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 980,00 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004815 výmena klepátok SZN-1 2ks BA451, výmena klepátok SZN-6 za Langmatz EK598 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 048,00 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004816 výmena dopyt.tlačidla Prisma Daps 40V/DC na BA454, výmena switchu na BA607 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 110,00 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004817 oprava na BA326,káblová porucha medzi radičom a st.č.6, BA234 narovnanie stožiara č.3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 373,27 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004818 pravidelný servis ALAM CDS - CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A, I.Q.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 445,04 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004819 pravidelný servis ALAM CDS - CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A, 2.Q.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 459,44 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004820 demontáž a montáž náv.3x300 Silux 230V LEB,výmena hav.stožiara po dopr.nehode na BA201 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 949,10 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004821 oprava signalizácie v zámk.dlažbe na LED na križ.BA454 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 599,70 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004823 odpadkové koše 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 mmcité sk s.r.o. 36320854 7 189,32 € 27.06.2023 20.07.2023 Faktúra
1230004809 orez drevín - Cesta III/252 Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 594,49 € 27.06.2023 24.07.2023 Faktúra
1230004803 odstraňovanie havarijných stavov na ÚK rozvode a nefunkčných uzáveroch ÚK, Uršulínska 6/PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 937,79 € 27.06.2023 24.07.2023 Faktúra
1230004805 stravné 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 740,00 € 27.06.2023 24.07.2023 Faktúra
1230004824 údržba zelene obj. OTS2302763 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 720,00 € 27.06.2023 24.07.2023 Faktúra
1230004825 údržba zelene obj. OTS2302072 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 165,36 € 27.06.2023 24.07.2023 Faktúra
1230004826 údržba zelene obj. OTS2301494 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 722,82 € 27.06.2023 24.07.2023 Faktúra
1230004822 BT-710HU servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 227,92 € 27.06.2023 18.08.2023 Faktúra
1230004799 vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru Obchodná 29 (01.01.2022 - 31.12.2022) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 121,84 € 26.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004797 stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 115,24 € 26.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004795 BT-722HU servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 224,52 € 26.06.2023 07.07.2023 Faktúra