Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240001978 dodanie realizačnej projektovej dokumentácie interiéru „NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 28 800,00 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001982 elektrina vyúčt. 02/2024 Hany Meličkovej - parkovisko a byt č. 3 Slatinská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 121,46 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001989 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 10 269,90 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001990 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 19 574,82 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001993 elektrina vyúčt. 02/2024 Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 907,68 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001999 elektrina vyúčt.02/2024 Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 5 423,36 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001954 Sprievodcovské služby v anglickom 14.3.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 78,00 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001981 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 12 755,38 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001983 elektrina vyúčt. 02/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 335,88 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001991 elektrina vyúčt. 02/2024, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 2 686,27 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001992 elektrina vyúčt. 02/2024, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 3 544,96 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001948 Letné softshellové nohavice, vzor MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 11 108,16 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001980 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 769,45 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001984 elektrina vyúčt. 02/2024, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 198,37 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240001988 elektrina vyúčt. 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 907,58 € 15.03.2024 12.04.2024 Faktúra
1240001949 hygienické a kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 402,79 € 15.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240001950 Páska do systému QMATIC typ TP,identifikačný náramok Tyvek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 1 786,80 € 15.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240001952 Vodné Hurbanovo nám., 10.03.23 - 09.03.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -124,10 € 15.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240001987 Aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 49,20 € 15.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240002000 vodné,stočné Búdková 2, 15.02.24 - 14.03.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,56 € 15.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240002001 stavebné práce NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR, 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 1 033 914,00 € 15.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240002001 stavebné práce NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR, 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 1 033 914,00 € 15.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240001968 elektrina 04/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -877,34 € 15.03.2024 30.04.2024 Faktúra
1240001966 ťarchopis, elektrina 09/2023, CDS Galvaniho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 2,74 € 15.03.2024 09.05.2024 Faktúra
1240001985 elektrina vyúčt. 02/2024 Galvaniho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 33,34 € 15.03.2024 14.05.2024 Faktúra
1240001921 právne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGATE, s.r.o. 35846909 787,50 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001935 Ubytovanie - Tekel, Križmová, Ochabová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 220,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001938 Faktúra za prepravnú a pohotovostnú službu od 01.12.2023 (vrát.) za 70 nocí pohotovosti ( 700 hodín) a 20 prevozov ľudí bez domova v rámci zimného protokolu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityRent, s.r.o. 50713477 6 960,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001933 parkovanie mesiac FEBRUÁR 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 26,00 € 14.03.2024 25.03.2024 Faktúra
1240001910 Mzdové náklady kotolní Budyšínska, Kopčianska 88, Čapajevova 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 693,69 € 14.03.2024 25.03.2024 Faktúra