Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009197 Úpravy v IS GINIS - UDA05-SK -prehľad zverejnených správ na CUET Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 6 765,00 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009199 Školenie administrátorov IS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 3 099,60 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009201 Údržba SQL serveru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 2 597,76 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009253 odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11A/byt 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 153,01 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009242 pohotovostná havarijná služba - byty, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 163,88 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009255 odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí,okien, H.Meličkovej 11A/byt 31 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 181,89 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009267 odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11B/byt 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 102,98 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009251 odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11A/byt 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 141,43 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009254 odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných a prechodových dverí, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 440,14 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009217 Paušálna platba 10/2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009190 Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL, Kop/ianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAINSIDE s.r.o. 31386946 86,10 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009216 vodné Karloveská, 26.09.2025 - 25.10.2025, OM20011126 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3,51 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009184 Vyhotovenie geometrického plánu č. 939/25 v k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 181,00 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009186 Vyhotovenie geometrického plánu č. 935/25 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009183 Vyhotovenie geometrického plánu č. 940/25 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 228,00 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009185 Vyhotovenie geometrického plánu č. 938/25 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009187 Vyhotovenie geometrického plánu č. 934/25 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 228,00 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009182 Vyhotovenie geometrického plánu č. 942/25 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 70,00 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009188 Vyhotovenie geometrického plánu č. 933/25 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009226 Smetný kôš 130L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KULLA SK, s.r.o. 31321003 2 829,00 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009218 E-kupóny - stravné 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 17 773,67 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009181 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 66,09 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009214 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 34,50 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009225 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,48 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009215 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 74,54 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009180 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 38,81 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009260 Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 45 810,19 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009224 sťahovacie služby 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 6 749,13 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009233 elektrina 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 7 435,00 € 04.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009263 elektrina 11/2025, Jantárová cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 137,42 € 04.11.2025 09.12.2025 Faktúra