Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007251 V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 2 - Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 1. - 31.8.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 141,02 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007263 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 984,81 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007303 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 15 535,93 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007304 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 9 074,40 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007283 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 7 211,93 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007301 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 89 542,25 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007284 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 7 672,58 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007236 13.08.2025 - 12.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,79 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007277 11.08.2025 - 10.09.2025 voda Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 873,53 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007248 12.08.2025 - 11.09.2025 voda Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 214,02 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007265 Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2501387 za dokončený objekt: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 37 357,74 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007285 segregačné pivky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 61 438,50 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007275 Bezbariérová úprava peších trás - Šancová ul. BA OBJ+KL pri KDF1250006492 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 3 577,82 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007261 Dopinenie pergoly nad hracim prvkom-šmýkačka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 11 157,55 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007281 Lepencoobrubn°k 150/150/330 D+M Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cestné prvky, s.r.o. 46875891 2 400,50 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007337 FA za revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. V Garaži Bajzova 8A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 326,17 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007242 mandátná správa SSN NP za 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 2 948,00 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007234 vodné - Čierny les 12.08.2025 - 11.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 196,60 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007278 vodné, stočné Vietnamska 15 11.08.2025 - 10.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 305,74 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007238 430519268 Dátum dodacieho listu Svietidlo FENIX LED M núdzové 3W 3h Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELRON Elektro s.r.o. 35933747 381,25 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007279 01.08.2025 - 31.08.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 194,87 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007240 ŠH Pionierska_stavebné práce 8.2025 v zmysle MAGSP2400006 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BBAU s.r.o. 51085097 368 586,62 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007235 13.08.2025 - 12.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 110,07 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007286 1700 480Update - ročný udrž.popl. (3.kvartál 2025) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 5 392,32 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007253 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné - mobilná aplikácia 8/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 20 116,97 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007354 Fakturujeme Vám Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 319,80 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007350 1B - IC: Inžinierska činnosť projekt NS MHD 2. časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 952,00 € 16.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007233 14.08.2025 - 13.09.2025, OM00011907 Kamenné námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,80 € 16.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007269 Na základe objednávok číslo OB2501452 a OB2501488 vám fakturujeme neadresnú letákov A5 v Starom meste - v uliciach Žabotova, Šancová, Karpatská. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 175,28 € 16.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007229 - příprava projektu a studie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 2 992,42 € 16.09.2025 13.10.2025 Faktúra