Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240010028 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 02.12.2024 27.12.2024 Faktúra
1240010031 E-kupóny 12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 42 993,30 € 02.12.2024 27.12.2024 Faktúra
1240009984 deratizácia - Belinského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 156,00 € 02.12.2024 28.12.2024 Faktúra
1240009995 Mesačný support 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lomtec.com a.s. 35795174 1 182,94 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010004 údržba zelene podľa objednávky OTS2404727 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 911,72 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010007 údržba zelene podľa objednávky OTS2402965 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 932,88 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010008 údržba zelene podľa objednávky OTS2402966 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 654,26 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010009 údržba zelene podľa objednávky OTS2402970 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 880,15 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010010 údržba zelene podľa objednávky OTS2404052 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 623,71 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010012 údržba zelene podľa objednávky OTS2404618 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 118,08 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010013 odvoz KO 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 806 793,40 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010025 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 66,96 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010026 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 299,76 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010029 poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 400,00 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010034 rekonštrukcia bytu, Rezedova 3, byt č.39 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 14 998,42 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010063 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 1 012,92 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010070 50% z ceny DSP, 1/8 z ceny za IČ, BD Žitavská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 sebastian nagy architects, s.r.o. 44028113 28 762,50 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010005 údržba zelene podľa objednávky OTS2404654 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 088,10 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010011 údržba zelene podľa objednávky OTS2404751 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 290,00 € 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1240010006 údržba zelene podľa objednávky OTS2404049 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 410,86 € 02.12.2024 14.01.2025 Faktúra
1240009964 Ročná kontrola prenosného hasiaceho prístroja Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOTERM, s.r.o. 36704296 36,00 € 29.11.2024 11.12.2024 Faktúra
1240009942 Aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 1 260,00 € 29.11.2024 11.12.2024 Faktúra
1240009944 Školenie: Prevencia agresívneho správania a riešenia konfliktov s klientami - 3 kurzy: 11.10.2024, 14.10.2024, 25.10.2024 a na tému: Prevencia syndrómu vyhorenia pre pracovníkov v sociálnych službách - 1 kurz: 7.11.2024. v celkovej sume 4 400,- Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum MEMORY n.o. 31821791 4 400,00 € 29.11.2024 11.12.2024 Faktúra
1240009945 Zimná údržba zo dňa 21.11.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rusovce 00304611 653,24 € 29.11.2024 16.12.2024 Faktúra
1240009951 PXP 30+35 5DZ SGHK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 756,72 € 29.11.2024 16.12.2024 Faktúra
1240009978 MKS- ostatné poskytnuté práce pri inštalácii kamery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 180,00 € 29.11.2024 16.12.2024 Faktúra
1240009953 údržba zelene podľa objednávky OTS2404899 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 294,40 € 29.11.2024 27.12.2024 Faktúra
1240009959 Servis kotlov, spracovanie odborných prehliadok plynových a tlakových zariadení a odbornú prehliadku komína pre objekt CVČ Štefániková 35, 39 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TZB Technológie s.r.o. 44549318 819,60 € 29.11.2024 30.12.2024 Faktúra
1240009946 terénne úpravy budú sa opravovať sumy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 35 694,70 € 29.11.2024 31.12.2024 Faktúra
1240009947 terénne úpravy budú sa opravovať sumy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 41 582,27 € 29.11.2024 31.12.2024 Faktúra